你好; 视同销售; 上面的商品正常做; 下面的赠品做 ;借销售费用贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品

老师,请问下我们购进的商品收到的发票是有折扣的的,这个商品怎么做账呢
老师,请问采购回来商品给客户作样品,没有发票应该怎么做会计分录
老师,请问像这种有赠品折扣100%的购商品发票,怎么做会计分录
购入一批商品100件,对方赠送了同类商品20件,但是开来的增值税发票上面只有100件没有赠品,请问怎么做账?
老师,帮我看一下这个分录 有误吗?我看有个会计做这个分录,我总觉得不对,分录如下: 购进商品:借:库存商品-某某商品100 贷:应付账款100 借:库存商品100 贷:主营业务成本100 请问这个结转商品的成本对吗?不应该是结转已销售的成本吗?怎么看这个分录好像是表达购进商品,顺便结转购进的购进的成本?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
老师这是购商品,其中有一项物料商品折扣是100%
你好; 购进的话; 借库存商品 贷 应付账款; 借应付账款贷营业外收入 赠品部分这样做
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好; 满意请给予评价