您好,是的,就是你说的这样的
以前年度的账分录原本应该是先采购入库,然后销售,然后结转成本,但是前会计做账时分录只做了一笔借:应付账款,贷:银行存款,请问这样要怎么更正
老师,平时做账都是根据银行回单做账,分录这样写:借 银行存款,贷 应收账款,借 应付账款,贷 银行存款。月底怎么确认收入和结转成本呢?
老师好!一般纳税人每个月对公账号转入法人私人账号,前任会计的会计分录都是以下这样做的,借现金,贷银行存款,请问这样做有什么风险?
老师好!一般纳税人每个月对公账号转入法人私人账号,前任会计的会计分录都是以下这样做的,借现金,贷银行存款,请问这样做有什么风险?
请问老师,我看我会计做购入的货物直接入 借:主营业务成本 贷:银行存款 不是要先做 借:库存商品 贷:银行存款 在结转到这样做有什么区别
老师您好,我们公司打算注销,但是未分配利润那有50万的余额,要怎么处理呢?是不是必须得交税呢?能转到盈余公积或者资本公积去吗?
麻烦问一下老师,开电子发票可以备注哪个部门吗?开普票
发电企业做收入时按照实际发电量做收入还是电网结算电量做收入
老师,请问一下2024.8月,管理费用服务费2000,入到库存商品了。现在25年 8月调整是不是先冲去年的分录 借库存商品-2000 贷应付账款 -2000,借利润分配未分配 贷应付账款,这样调整行不行吖?
公司买的办公日用品这些能抵扣吗,比如卫生纸了,打印纸,笔了,耗材
老师,工会收取会费如果是52.725元,这样怎么收?
老师你好,我的本年利润,你看在试算平衡表上,这样填对不,再就是三项附加税在应交税费里面填,还是在税金及附加填就可以了,长期借款,本期没有发生额,我直接填到试算平衡表的期末余额了,这样对不
老师,临时工在公司干几天就不干了,还需要申报工资薪金个税吗?
销售中央空调同时有安装,是混合销售吗
借:使用权资产 12『初始直接费用』 贷:银行存款 12 老师这是甲公司花的费用,为何计入乙公司?
好的,老师,明白了
好的,好的,不明白的随时找我