你好,正常报销做账,只是没法税前扣除
老师你好,公司购买手机取得的是普票,请问可以开专票吗?取得发票是公对公,但是由员工先垫付了,员工可以直接报销哇?这种账务处理怎么做?
老师,我们公司收到一张汽车修理费的专用发票,这笔修理费是公司司机代付了,后我又以报销款付给了司机?请问这样做对吗?这笔业务我要怎么入账呢?
老师,请问员工想自己开私家车去出差,但是租车是免费的(公司无需支付租车费给员工),员工出差的加油费用可以实报实销,像这种情况是不是需要签订租车协议合同?无需去税务局开发票了吧?然后就可以根据获取的报销油票做账吧?
老师,我们公司是一家电器零售行业,给厂家的促销员提成,申报个税用的一般劳务报酬所得,那么这个费用怎么账务处理?对方不开票可以吗?
请问下各位老师,我们公司司机拉货报销了零星费用,无法取得票据,这种可以对公转账报销吗?怎么处理这种无票报销业务支出呢
我想问一下,收汇的汇率是以当天收汇的那天的汇率计算人民币,还是以当提报关出口的汇率计算人民币的金额去入账?
应付债券-利息调整 借贷的 最终这个科目是怎么处理
新入行,会计用到的财务软件都有哪些?
增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致
老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写
请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
电费交给物业,物业开给我们 供电*代收电费 的专票,可以抵扣吧
这两种做账方式。有什么区别?
租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼,对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用,这是为什么?
我们购买商品,收到货有坏的给卖家退回去了,分录要怎么做
就是每个月都有,一年下来也有十来万哦,,意味着要调增十来万的利润呢,还有其他办法吗
没有其他办法的,除非取得发票