咨询
Q

老师,我们钱付了,货拿了,对方不开票给我们,那这个账务要怎么处理?

2023-08-22 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-22 10:08

正常的按进货做账,只是产生的销售成本不能税前扣除

头像
快账用户3132 追问 2023-08-22 10:09

噢,明白了,谢谢老师!

头像
齐红老师 解答 2023-08-22 10:14

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
正常的按进货做账,只是产生的销售成本不能税前扣除
2023-08-22
你好,对方凭啥开票给你们?有真实的业务没?
2023-09-15
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2025-11-17
你好,这种情况的话,你付款的时候可以先借预付账款贷银行,银行存款咱先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估。 发货了以后,你可以先暂时确定无票收入的,借银行,嗯,贷主营业务收入,贷应交税费,然后借主营业务成本贷库存商品。
2022-09-02
需要对方提供委托付款书
2026-01-20
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×