最好是开发票,因为他没有交房产税的话,税务局会要求你单位来缴纳税款。
老师,您好!我们公司上年度巨亏,今年也不会盈利了,我们的房东是个人,如果不开发票就可以不上税,我们没有钱付那么多,这房租我们也不做税前扣除了,就当无发票支出调增应纳税所得额,(即便这样也不会缴税),这样做可以吗?有什么风险吗?
老师,公司通过中介向私人租的住宅,作为办公场所,房东不配合开租房发票,公司可以去税务局代开吗?都需要交什么税呢?还有物业费和水电费发票上都是房东的名字如果只有租房合同可以税前扣除吗?中介收的中介费没有发票公司可以去税局代开吗?
我公司租的小区房子房做员工宿舍,每个月1200元,想让房东到税局带开发票,这个他都需要交什么税,税率多少,如果我公司自己承担这一部分税费,是不是不能抵扣所得税?
请问老师我们公司和出租方(个人)签了租房合同,为的是给员工住宿,我们按照福利费要交个税,出租方不给我们开发票不能所得税税前扣除!那如果按房租的金额以津贴补助形式发给员工按福利费支出这样就不需要发票了是吗?就可税前扣除了吧!
公司跟个人房东租赁的商业店铺,当时签合同时没有约定开票的事情,如果房东去开票的话开票税额是多少?如果不开票,汇算清缴前要怎么处理才能抵扣掉,不交企业所得税呢?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
老师您好,问一道题 某卷烟厂为增值税一般纳税人,今年8月收购烟叶500公斤,实际支付总价款65万元,已开据收购发票,,那卷烟厂自行缴纳的烟叶税是不是应该是65*(1+10%)是不是要考虑固定补贴率10%
抖音来客,9月补贴52元我们已经做无票收入了,10月让我们开票,那10月开出去票,我怎么做账务处理。
房东不交房产税、土地使用税,企业需要补上的。