您好,可以计入其他应付款里面,相当于是法人代付了,再还给法人
请问老师,老板朋友想来公司挂靠社保,费用自己承担,我需要做哪些工作呢?钱交进来要怎么做账。第二个问题:社保改革,原来当月交的社保现在改为延后一月交,退回来的款项要怎么做账
老师五六公司收取的挂靠车辆费用,保险返利用什么科目呢?怎么写分录呢?谢谢
老师,我想问公司帮忙交社保,但是没有工资的怎么做账呢(是在这家公司挂靠社保,我没有给公司钱,公司帮忙交的社保)
项目是挂靠别的公司做的,有一部分员工的社保也在挂靠方,这个社保费用是直接从我公司对公账户付到对方账户,这个怎么入账?
老师,公司有一个人挂靠社保,公司和个人费用都是她承担,他会转钱过来,这个科目要怎么做
老师一个供应商给我们供应机制砂这种材料,比如说一个月供应量是10万,我们按照合同比例付款80%,就要付8万,但是开发票的时候要想保持单价和合同一致的话就要根据付款数倒推数量开发票,那就会产生当月的数量跟发票的数量是不一致的,这个有什么好的办法吗?
@郭老师,我想查询一个公司从成立到现在一共交了多少税?在电子税务局哪里查找比较准确,不会漏。
请问老师,股东2021棉借款给公司,当时没有入账,今年要还款黑股东,该怎么调账
老师,公司收购个人股权,需要先分红吗?需要缴纳税款吗?
老师,城市维护建设税什么时候是7% 什么时候是5%
请问:资料一和资料二两个小题,其他债权投资和交易性金融资产在计算公允价值变动时,为什么其他债权投资-应计利息要扣除,而交易性金融资产-应计利息没有扣除呢
老师你好,我想问一下内账方面的,两个股东,但是收入要分开做应该怎么做帐?
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
怎么个做法?我怎么进账
你们公司的社保挂在别的公司交社保,是吧?
不是是有人挂在我们公司?
这个账怎么坐?
交了社保 借:其他应收款 贷:银行存款 收到费用 借:银行存款 贷:其他应收款
这种你挂往来就可以了
那如果税务局查怎么办?这种一般不让挂靠呀?
他的工资是不是也在你们公司申报了?
嗯是的,假的
那你就和公司员工一样做,他还时直接给老板
老师就是说的是这个钱得进账呀,怎么做账?进管理费用可以吗?
借:管理费用-社保 贷:应付职工 借:应付职工 贷:银行存款