您好,可以计入其他应付款里面,相当于是法人代付了,再还给法人

请问老师,老板朋友想来公司挂靠社保,费用自己承担,我需要做哪些工作呢?钱交进来要怎么做账。第二个问题:社保改革,原来当月交的社保现在改为延后一月交,退回来的款项要怎么做账
老师五六公司收取的挂靠车辆费用,保险返利用什么科目呢?怎么写分录呢?谢谢
老师,我想问公司帮忙交社保,但是没有工资的怎么做账呢(是在这家公司挂靠社保,我没有给公司钱,公司帮忙交的社保)
项目是挂靠别的公司做的,有一部分员工的社保也在挂靠方,这个社保费用是直接从我公司对公账户付到对方账户,这个怎么入账?
老师,公司有一个人挂靠社保,公司和个人费用都是她承担,他会转钱过来,这个科目要怎么做
老师好,想问一下,想办个人员培训及申报资质及高新技术咨询公司,这种公司是属于什么类型的公司呀
24年11月有一个员工的工资 差2500没发,当月已经申报个税了 ,如果现在发这笔钱还用再申报吗
老师:请问 固定资产一般来说预计净残值率设置多少合适?可以设为0吗?
老师,我们是国际货代公司,如果收国内货物运输发票做成本,我们就要补9个点的增值税,老板想付私账,不要票,这样有没有问题
会计制度里允许在同一张会计凭证里做同一个科目借贷双方同样金额的凭证吗?
老师您好,事故车如果保险公司给付赔偿怎么做账
供应商没开单子,但是货送了,系统显示没进货,月底盘点的时候有4桶豆油
老师您好,我们有一笔16万多的应付账款挂账没有发票开过来,这个只能转营业外收入吧
@朴老师,继续请教的,记录工时用在哪里呀,
老师你好,小规模公司这个月缺成本票,下个月才有成本票有影响吗?
怎么个做法?我怎么进账
你们公司的社保挂在别的公司交社保,是吧?
不是是有人挂在我们公司?
这个账怎么坐?
交了社保 借:其他应收款 贷:银行存款 收到费用 借:银行存款 贷:其他应收款
这种你挂往来就可以了
那如果税务局查怎么办?这种一般不让挂靠呀?
他的工资是不是也在你们公司申报了?
嗯是的,假的
那你就和公司员工一样做,他还时直接给老板
老师就是说的是这个钱得进账呀,怎么做账?进管理费用可以吗?
借:管理费用-社保 贷:应付职工 借:应付职工 贷:银行存款