你好!这个计入应交税费-应交增值税-预交税金 贷银行存款

挂靠一个建筑公司,现在要开外经证,公司那边要按千分之二向我们收款,说是开证时候预缴用的,想问下这是对的吗,预缴的是什么税
老师您好,我想问下建筑行业的外经证预缴后,拿到预缴的完税凭证怎么入账,分类是什么
老师你好 我想问一下 预缴外经证的会计分录怎么做账 怎么结转
老师,我们是建筑劳务公司,一般纳税人,办了外经证,税都是项目经理异地预缴,后期到了工程款再把代缴税款退给项目经理,公司拿到项目经理当月预缴的完税证明,该怎么做账
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
可以具体写一下分录吗,增值税、附加税和企税分别的分类,谢谢
你好!附加税和企业所得税正常做就好 借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等 借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 然后借应交税费-应交城建税等 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款
好的,谢谢
你好!不用客气的了