你好,学员 借银行存款 贷营业外收入

老师,后来接的账,之前的应收账款a现金收回来的因为是手工账,期初科目明细未承接,后期按发生额继续做账应收a为负数,现在银行明细到账,发现应收a其实为正数,我怎么调账呢
老师您好,24年根据合同确认了整个项目的收入。确认了480000元。25年这个项目已经回款40万,剩余8万元现在业务说收不回来了。24年是开票40万,无票收入8万元。我账上要冲减收入,我需要什么原始单据吗?谢谢老师
财务报表之间的勾稽关系
全量发票导出来,个人在税务代开的发票,税率都是零,实际取得的纸质发票税率是星号么?
请问一般纳税人取回茶叶增值税专用发票,税率13个点,勾选能抵扣几个点呢
您好,A公司+B公司=A公司,做吸收合并,税务上有什么政策和注意事项
老师,我公司竞拍矿山并销售石料的,前期是以另一个公司拍卖,后来由于地方政府要求,在矿山所在地成立了我公司,后面实际经营都是我公司,成立时注册资本金200万,认缴的,我账上挂那个单位借款,现在老板说把我公司与另外一个公司的借款转200万为实收资本,这不行吧?
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?
我公司有一个固定资产向个体户采购,之前按季度给开发票,设备按暂估入了账,也提了折旧,现在个体户没法开具后续发票了,这个固定资产入账价值怎么调整?后续还能计提折旧吗
老师好,一般纳税人,房产土地,出租给个人,从租交的房产土地税,还用给个人开发票吗
老师,这保险赔偿的费用,我们按理是拿给员工的呀。补偿员工的我们已经提前补偿了。这笔钱不需要另作分录,是吗?
这个钱如果前期已经公司承担给员工了 你们公司收到留下的话,做账营业外收入 的
直接做到营业外收入就可以了,不需另作分录了,是吗?
如果这笔款还需付给员工的话,该怎么做分录呢?
直接做到营业外收入就可以了,不需另作分录了,是吗? 是的,学员
如果这笔款还需付给员工的话,该怎么做分录呢? 借银行存款 贷其他应付款-员工
好的,谢谢老师
不客气,学员,祝你工作顺利
付给员工的时候,是不是: 借 其他应付款-员工名 贷 银行存款
借 其他应付款-员工名 贷 银行存款 是的学员