您好,最后是 借 固定资产 贷 在建工程,然后一般纳税人的话,这个完工以后也是正常缴纳的

A企业为增值税一般纳税人,2018年3月,A企业从二级市场购入一块土地使用权,该土地使用权的成本为600万元;A企业在该块土地上开始自行建造3栋房屋,计划一栋用于对外出租,其余两栋作为厂房。2018年7月日,购买工程用的各种物资800万元,支付增值税128万元物资全部用于房屋建设。支付工程人员工资165万元,为工程发生借款费用100万元。2018年11月A企业预计工程将要完工,与某公司签订租赁合同,该工程完工(达到预定可使用状态)时开始起租。2018年12月,工程完工(达到预定可使用状态),(假设三栋房屋成本相等,分摊土地使用面积易相等)要求:根据以上资料,采用成本法进行相关账务处理。
A企业为增值税一般纳税人,2018年3月,A企业从二级市场购入一块土地使用权,该土地使用权的成本为600万元;A企业在该块土地上开始自行建造3栋房屋,计划一栋用于对外出租,其余两栋作为厂房。2018年7月5日,购买工程用的各种物资800万元,支付增值税128万元,物资全部用于房屋建设。支付工程人员工资165万元,为工程发生借款费用100万元。2018年11月A企业预计工程将要完工,与某公司签订租赁合同,该工程完工(达到预定可使用状态)时开始起租。2018年12月,工程完工(达到预定可使用状态)。(假设三栋房屋成本相等,分摊土地使用面积易相等)要求:根据以上资料,采用成本法进行相关账务处理。
A 企业为增值税一般纳税人,2018年3月, A 企业从二级市场购入一块土地使用权,该土地使用权的成本为600万元; A 企业在该块土地上开始自行建造3栋房屋,计划一栋用于对外出租,其余两栋作为厂房。2018年7月5日,购买工程用的各种物资800万元,支付增值税128万元,物资全部用于房屋建设。支付工程人员工资165万元,为工程发生借款费用100万元。2018年11月 A 企业预计工程将要完工,与某公司签订租赁合同,该工程完工(达到预定可使用状态)时开始起租。2018年12月,工程完工(达到预定可使用状态)。(假设三栋房屋成本相等,分摊土地使用面积易相等) 要求:根据以上资料,采用成本法进行相关账务处理。
A企业为增值税一般纳税人,2018年3月,A企业从二级市场购入一块土地使用权,该土地使用权的成本为600万元;A企业在该块土地上开始自行建造3栋房屋,计划一栋用于对外出租,其余两栋作为厂房。2018年7月5日, 购买工程用的各种物资800万元,支付增值税128万元,物资全部用于房屋建设。支付工程人员工资165万元,为工程发生借款费用100万元。2018年11月A企业预计工程将要完工,与某公司签订租赁合同,该工程完工(达到预定可使用状态)时开始起租。2018年12月, 工程完工(达到预定可使用状态)。(假设三栋房屋成本相等,分摊土地使用面积易相等) 要求:根据以上资料,采用成本法进行相关账务处理。
企业为增值税一般纳税人,2018年3月,A企业从二级市场购入一块土地使用权,该土地使用权的成本为600万元;A企业在该块土地上开始自行建造3栋房屋,计划一栋用于对外出租,其余两栋作为厂房。2018年7月5日, 购买工程用的各种物资800万元,支付增值税128万元,物资全部用于房屋建设。支付工程人员工资165万元,为工程发生借款费用100万元。2018年11月A企业预计工程将要完工,与某公司签订租赁合同,该工程完工(达到预定可使用状态)时开始起租。2018年12月, 工程完工(达到预定可使用状态)。(假设三栋房屋成本相等,分摊土地使用面积易相等) 要求:根据以上资料,采用成本法进行相关账务处理。
你好,老师一般纳税人法人转款没备注投资款,我现在退款给他,需要备注什么,再让她转回来
老师,公司送礼,买酒,开的发票是增值税专用发票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那为什么能开增值税专用发票呢
老师你好 请问个税申报时不在我这台机申报的,但现在想导出申报表 应该怎么导出?
老师,请问内地一般纳税人出口货物到香港,如何计算退税金额?比如,采购成本20万(含13%增值税),出口香港金额30万
公司做安全生产给的费用1.7万怎么入账也是专票
老师 出口380000人民币在10月9号出口的 兑换成美元是多少
左上角有通行费、旅客运输服务标识的系统里提取不出来都可以计算抵扣吗
在哪里查以前那种手撕票的真伪呢?
老师您好,我们是小企业会计准则,年初发生业务是忘记冲减暂估成本,必须要修改当年所有季度的所得税报表和财务报表吗
请问建筑服务维修费,一张发票只能开具一行吗?
在建工程完工后,是会增加房产原值吗?
对的,这个是会增加的
那怎么在电子税务局上操作更正
借 固定资产—房产 贷 在建工程 是这样吗? 可是公司原来房产没有设置固定资产—房产的科目, 我该怎么做?
借 固定资产—房产 贷 在建工程 是这样吗? 可是公司原来房产没有设置固定资产—房产的科目, 我该怎么做?
对,增加固定资产原值就可以的这个
如果在7月我把在建工程转固定资产,10月又有在建工程,12月完工,12月又增加一次固定资产,这样正常吗? 还是等一次性全部完工了再转入固定资产?
最好是一次性结转的这个
如果原来的房产原值是20万元,现在在建工程转入固定资产有150万元, 房产原值就变为170万元,然后房产税又得变更原值交更多的房产税吗? 在这方面有优惠税收政策吗?
对的,房产税这个目前除了小微企业减半以外,其他也没啥优惠