同学您好,你好,可以的, 没问题

老师,我们筹建期招待客户的餐费以及烟酒发票,都记入了管理费用-开办费,这个费用只能按发生额60%扣除吗?还是计入开办费,可以全额扣除?
老师 筹建期发生的支付给个人的劳务费,没有取得发票,如果记入管理费用—开办费,可以所得税税前扣除吗?
筹建期所发生记入开办费的费用,在年度企业所得税申报时纳税调增,在筹建期结束一次性税前扣除。这样理解有问题吗?
筹建期间发生的业务招待费,记入管理费用-开办费。筹建期结束,所得税申报时,业务招待费60%可以税前扣除,到时候怎么从账上看呢,筹建期的费用都记入了开办费。
老师,筹建期发生的所有费用计入开办费。都能在企业所得税前扣除吗?比如筹建期发生的广告费和业务招待费还用按比例扣除吗?
我们公司对别的公司的长期股权投资,我想问问对方应该记入什么科目
请问下我们申报的增值税及附加和企业所得税要保留存档申报表吗
老师,请问如果小规模不动产经营租赁4月开过5个点发票,现在再开3个点可以吗?就是5个点归5个点,3个点归3个点,到时一起申报增值税?
老师,扣供应商的质量扣款5万,怎么做账
汇算清缴,因前期公式设置错误导致计提折旧当期为负数,A105080不允许为负数,填0的话到期数据与财务报表不一致,应如何处理?
我们出售了自有的固定资产,原价50000,残值3000,累计折旧47000元,我们实际收到了2250元现金,都是发票上面开具的是2500元,想问一下,在这样的情况下该怎么进行账务处理啊?
甲公司从张三从中购买注册商标3个,共4万,计入什么科目?
麻烦问一下,我们2025年度营业外支出有清理净损失和个人所得税两项共计71393元。在年报中,还需要调增么。
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,用的是应付账款这个科目,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以前财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款挂账,往来账上就一直是显示负数,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接采购入库一笔账,把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司货款款,如果我调回来的话,那我是否需要把去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗,总感觉调了这笔款,供应商有少给我供货的这笔材料,请回复过的老师不要理会
老师,2025年12月计算工资薪金个税时已扣除了员工的个税600元。但是2026年1月申报这笔工资薪金时发现个税系统并不需要扣除这笔个税600元。现在需要公司需要补还给这位员工600元,以什么名目补呢?