你好,学员 这个条件不难的,就是企业的研发费用是真实的,是为研发项目发生的

公司研发费用加计扣除,需要满足什么条件
研发费用加计扣除企业要具备的条件
申请研发费用加计扣除的条件是什么?
请问哈:公司申报研发费用的加记扣除,需要些什么条件和资料。
研发费用加计扣除政策的条件
采买皮卡是柴油车,公司名下没有汽车,那汽油票能否开在公司报销?
运费开发票,需要加9个点的税点,老板觉得太高了,没开,这个我应该要怎样沟通开票税点与税负率的问题呢
老师,为什么这个未交增值税-9541.84,为什么在负债表其他流动资产里面呢
汇算清缴公司集中退税需要退税人员开户行信息是支行都要 填吗?手机号要吗
银行贷款。给的担保费计入什么科目啊
老师您好请问专票没有抵扣,跨月了需要对方确定吗?还是销售方直接可以作废
合作社租入的耕地,然后再转租给其他公司,怎么开票,税目是什么?
你好帮我看一下我算的成本对不对,暂不理人工,费用,只看材料,如我拿10Kg材,金额200元,第一个工序冲压出10个产品,1个在产品,做坏了一个,材料费用分别200÷9=22.2元含在在材品
老师,顾客买了600的东西,但是他说公司只给报300的费用,让开300的发票,我能给他开吗?
老师,每年上半年,法人私户收款,是很多小个体户,他们没有开公户,只能微信转账,这种的怎么处理呢,不想补缴税款,也没有开发票给他们
我们是有研发人员,有真实的研发费用,然后22年汇算清缴申报了研发费用加计扣除, 今天税务说有风险,让提供说明, 风险疑点是:疑似是批发零售业违规享受研发费用加计扣除
你们是批发零售行业? 你们研发的具体是什么项目的 一般批发零售是涉及买卖的,不涉及研发的
怎么判断是否属于批发零售行业, 我们公司有研发人员,研发化学工业原料,研发出来的产品,是在外地工厂生产的,这个工厂是我们99%投资的, 然后我们公司主要进货是从工厂进,然后卖出去
批发零售,就是买的什么东西,就原封不动的出售什么的
所以我们实质上属于批发零售吗?批发零售就是商贸一个意思? 不能申请研发费用加计扣除? 虽然我们核定的主营行业明细是研究与试验发展
批发零售和商贸一个意思 如果你们采购什么,出售也是什么,中间没有加工研发,理论是不能研发费用加计扣除的
老师,情况是这样的:我们A公司主要业务是卖货,A公司有研发人员实际发生了研发费用,研发的产品用于我们投资99%的B工厂,B工厂生产制造出产品,再卖给我们A公司。 其中A公司法人也是研发人员。 22年汇算清缴我们申报了研发费用加计扣除,现在税务风险提示说疑似我们是批发零售业违规使用研发费用加计扣除
风险点1:事后2023_疑似批发业纳税人违规享受研发费加计扣除 • 风险描述: • 该单位本年度购销一致开票额为12449366.200000001元,本年度总开票额为14219550.370000001元 若纳税人购入与销售的货物高度相同,且购销一致的销售额超过总开票额的50%以上,则判定该纳税人为疑似批发零售业纳税人,可能不应享受本年度的研发费加计扣除。 购销一致开票额是指购入与销售货物的名称完全一样,且销售额除以购入金额的区间在50%-200%之间的配比销售额
因为税务局系统检测出来,你们购买的和销售的商品几乎一样,默认你们是商贸企业
学员,老师看了一下,你们其实有研发,建议跟税务局解释一下就可以,就说你们说实际研发的
那这种情况我们实质上就算是商贸批发行业吗?不能申请研发费用加计扣除 也不能申请高新企业了吗
你们有实际研发,是可以加计扣除的,
只需要跟税务局解释一下情况
就是实际有研发,研发的产品也是用于我们投资的公司, 所以可以申报加计扣除,也可以申请高新企业是吗?
可以的,老师接触过这样的公司,是可以的
好的嘞,感谢感谢!
不客气,学员,祝你工作顺利