计算异地预交的增值税是(预收款-100)/1.09*0.02 在本地申报时可以勾选抵扣增值税
建筑行业,这个附表三,是不是如果有分包,差额纳税,需要在这里填写?我们是一般纳税人,比如有桩基劳务分包工程,分包方是给我们开专用发票的,进项税可以抵扣。假设本期收到100万桩基劳务分包发票,需要将100万在此处申报填列吗?
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
异地工程预征税费,比如进度款我们开了发票后有一张100万的含税的专业分包的发票,这个100万的发票在交预征税费前可以全额扣,那么后期这个100万的进项可以再勾选抵扣么。懂的老师回答下
老师好!请教个问题:我们是建筑劳务公司,上月有开一张票 280万(9%税率)。这是21年以前异地项目的尾款。因公司目前的业务基本都是简易项目的,所以可以抵扣的进项发票很少,只有部分房租水电费。 我想问下,就是这次开的这个发票,我不勾选抵扣的(系统里有可以抵扣的,但是我不勾,因为这些进项也不属于这个项目的)直接异地预缴2%后,7%在本地直接交税这样有问题吗?
以前年度的只修改年度的财务报表可以吧???@郭老师
老师,由于客户一直没付钱,收取了滞纳金,要怎么开发票呀?
请问老师,贸易公司,出口的货物应该返回中国,但是无法返回,现在荷兰海关那边让我们上游交罚金,但是这个罚金应该我们转给上游。像这个情况上游是不是应该给我们开发票呢,因为上游不给我们开票,50万呢不开票不知道怎么做账
4月成立的公司,目前没有员工,个人所得税可以暂时不报吗
请问,我们公司在京东平台销售产品,产品价格是100元,实际京东给我们结算是98,抵扣券2元(该抵扣券我们需要给京东开发票),此业务的会计分录怎么做呢
老师您好,我公司跟别的公司签订了一份技术委托开发合同,金额大概200万元,直接做费用还是做成项目成本比较合适呢?谢谢老师
你好老师,怎么从应收应付上看出来是欠票还是欠款
我公司供应政府采购材料,因多方原因被审计掉的核减金额,不开负数发票,计入营业外支出,这一块汇算清缴调增吗
老师请问一下,差旅费报多了3元,次月退回是不是:借银行存款3,贷管理费用-3
老师好,在政务服务网 上变更地址的话 填写基本信息 里面有个 地址 这是填什么地址