你好,你进电子税务局,开票业务,有个蓝字发票,有个红字发票,点进红字发票之后找到你要红冲的发票

老师,请问,购买方开具的红字信息表,哪月开,销售方就得在哪月开负数发票吗?可不可以跨月开负数发票?因为销售方开了负数发票,收入就会变成负数的了;
老师,请问刚刚开的发票开负数发票一定要开红字信息表吗?可以直接搜索到该发票,点负数开具吗
老师,隔月冲红开具负数发票只能在发票开具界面操作吗?查询已开发票里边有个负数开具,可以直接点击那个选项开具负数发票吗?
请问老师 我上个月在开票系统里面开具了红字发票信息,但是忘记打印负数发票了,负数发票可以开在这个月吗?(更正的正数发票已开在上月)
老师,我本来想红冲电子专票的,结果我在负数开具的时候,点了纸质的专票,用纸质专票开出来了负数,我把纸质负数专票作废,然后红字信息表撤销,重新上传红字信息表,开电子负数专票可以吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
老师,我想请问下,第一个问题:我们一般纳税人,销项税额10万,进项税额是5万!!!那增值税是不是要交5万?!!! 第二个问题是,每年这个退税!退的是企业所得税还是增值税呀?
总分机构实际,总公司在季度预填企业所得税申报表时,要合并填写收入、成本、费用吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,公司长期借款金额很大,中途有归还几笔,在计算利息时需要先减去己归还剩余的欠款计算利息?还是按原借款金额计算利息,再用计算好的利息减去己还款后做为最终利息?
做过审计的老师,固定资产折旧的年限,只要高于最低年限就行吗?比如房租构筑物,我定的是50年,机械设备20年?
同学你好,全电发票红冲方法如图
老师你说的这个是红字发票,我说的是销售负数发票,纸质发票开销售负数的时候都有个点负数的地方,数电发有没有?
红字发票就是负数发票啊
我晓得,纸质发票红字发票和负数发票都是不同的地方开啊,数电发票呢
我上面发的图片就是数电发票红字发票开具方法呢
老师,如果上个月开了一张专用发票,这个月要红冲部分金额,是不是我先开了红冲部分金额,对方就一直抵扣不了,
红冲了部分但是对方也显示的是已红冲是没办法勾选认证的,所以一般建议还是全部红冲然后按照正确金额重新开
数电发票部分红冲现在是购买方抵扣后销售方再部分红冲是不?
让受票方开红字确认单,开具原因选销售折让或者销货退回,就可以部分红冲了
老师购买方只是做了入账标识,没有抵扣,现在这张票开部分红冲后,购买方还可以抵扣吗?
同学你好,这样也是无法抵扣的哈