您好,其实这种是,直接填写就可以的

老师,我报个税,先前手动录入了工资,因为人员较多,我想用导入表进去申报,不知道该怎么做,是把我已经申报过的表导出来以后,然后再填下个月的数字,然后导入吗
老师,我现在要做工资,需要在个税扣缴端导个税,看这个人需要交多少个税,没有新增员工,是直接在综合所得申报-正常工资薪金所得那里下载模板导入进去就可以了嘛?已经先更新专项附加扣除了,模板只要填标红的必写项就可以的吧?
老师您好,我们去年有一期的进项税额账面是1500,但申报的时候进项填了1480,导致进项税额科目有余额20。是客运服务费发票的进项税额,所以是自行统计,填写填错了。这余额20还能继续今年用于抵扣吗?如果想调整,不用于抵扣了,怎么调?
前会计在20年汇算清缴时填写的收入金额比季报时填写的金额小了,导致出现退企税的问题,税务局现在让自查企税收入比增值税申报时小的原因,如果告诉税务局是因为申报企税时没有把无票收入算进去,这个理由合理吗?
老师,我们是小规模纳税人,一季度只开了一张发票,金额197,开成了免税的了,应该是开1%的发票,申报增值税的时候应该怎么申报,引导式填报的时候,增值税申报表里第9行第10行金额是197,第19行本期免税额自动出来了个5.91,按引导式申报对吗,感觉不对呢,请老师帮忙看看
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?