得租赁个人的车才行,让个人给你们开租赁发票 与车相关的加油费、过路过桥停车费可以做

公司名下没车,员工出差自己开车的加油费过路费可以报销吗
请问一下,公司名下没有车,员工开自己的车出差开的抬头是公司的加油发票可以入管理费用_差旅费,可以税前扣除吗?这种以什么名义入账
公司名下没有车,员工开自己的车为公出差,让加油站开公司抬头的发票,公司规定可以给员工报销该加油费。请问这样操作可否?
公司名下没有车,可以报销加油费嘛?员工开自己的车出差加的可以报销嘛?平时办公的加油费也可以报销吗?
老师上午好,公司名下没有车,可以报销加油费嘛?员工开自己的车出差加的可以报销嘛?平时办公的加油费可以报销吗?
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
老师,实收资本10703917.2印花税交多少呀?
个人名下1台价值15万的旧车,1年收了10000元,增值税10000*1%=100 附加税:100*12%*50%=6元 印花税:10000*0.1%*50%=5元 千分之一 个人所得税:财产租赁所得20%,应纳税所得额*20%4000元以下,减800,应纳税所得额=收入-800 超过4000,减20%,应纳税所得额=收入*(1-20%) 按月申报个税,申报12次,10000/12=833,833-800=33*20%=6.6*12=79.2 一共:100+6+5+79.2=190.2 0元 公司是小微企业,10000*5%=500.00元。则租车年节税309.80元。 以上,对吗?
你好,如果1万是不含税的话,是这么做的
谢谢老师。 那么,公司租来这辆车,除了每月向车主支行租赁费,后续该车的加油费、过路过桥停车费,直接让相对方开我公司抬头的发票就可以了。 对吗?
对的,是的,是这么做的
租赁年数有要求吗?
没有要求 自己约定的
谢谢老师。 如果没有租车协议,照常把公司抬头的加油票作为差旅费的其中部分报销了,也是合理的吧?
不合理的,不可以的,不允许扣除。
主要原因是:业务链条不完整是吗?这种报销的结果和“无票但却是真实支出”的结果一样:公户出账却不能税前扣除是吗?
对的,是的,是这么做的, 你做与车相关的,要么单位有车,要么有租赁。