借银行存款 贷营业外收入
公司之前交电费分录是:借:其他应收款一某人 贷:银行存款,现在施工方施工用了我们的电,我们也收到了施工方交来的电费款,收到这笔钱该怎么写分录
别人在我们仓库代加工,我们要收代加工费用,但是这笔钱还没有收到?月底了,我应该怎么做分录处理呢
别的厂家在我们厂里加工产品,材料是他们厂自己的,付给我们加工费,这个做什么分录
老师好,我们自己沙厂现在材料别人的,帮我们生产沙,等于别人借我们场地用,产生的加工费怎么做分录?
因为前段时间闹洪水,有个客户在我们厂里用机器加工产品,用了电费23490,用了我们原材60593,然后我们也用了他们拉来的原料55469,最后他们给我们一笔互结减完的款28614,这笔钱怎么入账,分录怎么做
老师 请教一下,公司筹建期没做账,股东投资款全用于购买固定资产,当时也没取得发票,这种情况怎么才能确认实收资本?
应税项是552049.50元,计税依据是55204.95,核定计税依据是5700元,本期应纳税额:4875.50元,减半后2437.75元。 请问老师,这个4875.50元咋算出来了?
老师,这个月要季报,我在做小规模纳税人的账,我遇到一个问题想请教您一下,小规模纳税三季度开的全是普票,而且没有超过30万,我结转增值税以后,最后结账完成了,在利润表当中,营业外收入那个项目里面,没有自动显示政府补贴,我也不知道如何把这个数字填进报表里面。结果我在电子税务局报税的时候,在申报财务报表的时候,只好手动把政府补贴的数字填进去。请问大家都是这样的吗?做账软件无法自动生成利润表里面的,营业外收入下面的,政府补贴的数字,只能在报税时候,手动填?
天猫里面资金方案余额退回指的是什么
老师,我2024年1-12月所得税年报的报表数据报错了在哪改?
公司人员的报销款公户支付 后面拿公司日常开的发票来冲账可以吗
我司现在挂靠其他公司合同金额7958583.管理费用按1.5%收取,被挂靠方9.19号已经开票150万本次税金及管理的我司付款172500(1500000*10%+1500000*1.5%),被挂靠方也已经收到100万的汇票工程款,并转给我司,被挂靠方要求我们通过从外部采购材料等再加价开给被挂靠方,通过这样的形式取回工程款,那我应该开多少的票呢,我不太会算这种的方式的
老师,我们是建筑公司,关于已抵扣、已申报的进项税,我现在要做转出处理,如何处理呢?老师
郭老师,成本法核算的长投,宣告发放现金股利,和宣告发放股票股利都怎么做账
老师我们的收入是对方拿我们药品抽样支付得药品钱,老师怎么做分录呢?