借银行存款 贷营业外收入

公司之前交电费分录是:借:其他应收款一某人 贷:银行存款,现在施工方施工用了我们的电,我们也收到了施工方交来的电费款,收到这笔钱该怎么写分录
别人在我们仓库代加工,我们要收代加工费用,但是这笔钱还没有收到?月底了,我应该怎么做分录处理呢
别的厂家在我们厂里加工产品,材料是他们厂自己的,付给我们加工费,这个做什么分录
老师好,我们自己沙厂现在材料别人的,帮我们生产沙,等于别人借我们场地用,产生的加工费怎么做分录?
因为前段时间闹洪水,有个客户在我们厂里用机器加工产品,用了电费23490,用了我们原材60593,然后我们也用了他们拉来的原料55469,最后他们给我们一笔互结减完的款28614,这笔钱怎么入账,分录怎么做
老师好,我们这边实际业务是找的工人安装,然后付劳务费,对方开了这样的发票,请问可以入账吗?
小规模纳税人计提增值税分录,是用应交税费-应交增值税,还是用应交税费-未交增值税?应交增值税需要转入未交增值税吗?
老师,您好,公积金企业必须给员工上?公司所有员工的公积金比例必须一致?
你好老师,公司买了一辆二手车,有普票 然后每个月从银行付钱给个人还 要怎么做账
10月份报送的数据有误,税务报表还能修改吗?
其他应收款的贷方和其他应付款的贷方表达是同一个意思吗?老师
老师,如果小规模纳税人增值税是按月申报的,想改成按季申报,应该怎么修改,什么时候修改
贸易公司采购一起侣材,合同写按实际金额结算,之前预付了186405元,本次又通过银行转账付款167443元,货款一共353848元全部结清,供应商开票随货一起发出。但是开票金额多开了2千,供应商不重开了,票面金额比实际打款多2000钱,如果2000放应付,多久才能转入营业外收入
请问公司平时买的香烟和酒送客户的,这个有规定一年能开多少票吗?
老师好,发工资的时候,把付款用途写错了,写的不是工资,写的是某某公司的货款!需要叫员工退回,重新做付款用途为工资发放吗?