可计入管理费用-信息服务费
销售费用-广告费
老师,麻烦看一下,这个公司可以开咨询费吗专票一百万?一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;住宅室内装饰装修;专业设计服务;图文设计制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;会议及展览服务;广告设计、代理;企业管理;商务代理代办服务;个人商务服务)
百度推广开的票有100万,一张票两个服务名称,一个是信息技术服务*信息系统增值服务是92万,还有一个明细写的是广告代理服务费*广告代理费8万,我全部都记入到了销售费用-服务费,那么在做汇算清缴的时候我是按照他们整体的金额进行纳税调增,还是按照广告费的总费用进行调增呢
老师,公司收到一个进项发票 发票明细有2个,一个是信息技术服务*信息系统增值服务 和广告代理服务*广告代理费 这种记到哪个科目呢
老师,收到一张发票,上面开2个明细,一个是信息系统增值服务,一个是广告代理费,这该怎么做分录呢
老师,我们公司是科技服务公司,可以开图文设计制作吗? 经营范围:一般项目:信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息系统集成服务,技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,企业管理,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,工程管理服务,规划设计管理,广告设计、代理,广告制作,图文设计制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师 因为这是公司经营主要的支出 我之前一直记到主营业务成本 需要修改吗
再加上他们开在同一张发票上 我直接把这张发票的总合计 计入主营业务成本了 请问这样有风险吗老师
可以的,保持一致性,不会有风险
老师 我们是高新技术企业 对研发费用由规定,之前计入主营业务成本的 是我们的主要支出,现在老板要求把主营业务成本的金额转入研发支出科目 之后这些也全部计入研发支出,请问这样有风险吗
只要确实是用于研发,可以的。