你好,借销售费用或者管理费用,贷银行500

我想问一下,公司支付给临时工的劳务费,每次低于500元的可以用收据入账税前抵扣,那么一个月内这个人有4次低于500元的劳务费,也是不需要开票,用收据入账就可以吗?入账后是不是需要帮他申报个税?
3、甲商场于2020年11月28日外购一批商品,取得增值税专用发票注明的价款500万元,增值税税额65万元。购买协议约定的现金折扣条件为2/10,1/20,N/30(计算现金折扣不考虑增值税)。甲商场于2020年12月5日支付了上述款项,则下列会计表述中不正确的是()。A.应付账款入账金额为565万元B.支付款项时应冲减财务费用10万元C.甲商场实际支付货款为550万元D.应付账款入账时不考虑现金折扣
你好,老师,我公司主要经营货物运输,有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元,已支付150万元,应付账款剩于10万元未支付,比如7月铝粉运费收回,我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费,实际过路费已跟人家充值,等过路费开好,发票我们已经收到,现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 !把未支付10万元忚已经支付给人家,我的理解是不是正确,老师帮我看一下,过路费已充值,发票我们收到了,现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊,最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。
12月11日,销售甲产品500公斤,货款17500元,增值税2275元。以上款项在购货方预付货款中扣除(但该单位预收货款明细分类账的余额只剩15000元)。合同规定,1250元运杂费由供货方承担,本单位开出转账支票支付运杂费。12月20日,收到剩余款项。这种分录怎么写啊
12月11日,销售甲产品500公斤,货款17500元,增值税2275元。以上款项在购货方预付货款中扣除(但该单#位预收货款明细分类账的余额只剩15000元)合同规正1250元运杂费由供货方承担,本单位开出转账支票支付运杂费。12月20日,收到剩余款项。这种分录怎么写啊
老师你好,我公司一般纳税人,前几天才调整了额度,调整后31万,开了17万出去,这两天又需要开发票,老板说调整到每80万,我想问,增值税发票额度影响什么吗?
老师,小规模纳税人,有专票跟普票,1-3月开了25万,现在有20万未开票收入,在在申报表表哪一行
企业所得税申报中的已记入成本费用的职工薪酬,和实际支付的职工薪酬,怎么填写,包括社保公积金的金额么?
如果公司生产经营停止,土地使用税可以不交吗
老师往来怎么做分录,其他应收还是应付
实缴资金17-19年陆续到账,一直未在工商公示实缴情况,现在公示需要验资报告吗
财务软件里面录入凭证日期可以早于领导审批日期吗?
朴老师,我公司25年自己购进的商品,在25年上半年代同一个集团的A公司直接发货给客户了,那这代发的我要确认收入吗?当时25年没有确认,我是确认在25年,然后更正申报25年的税费呢?还是确认在26年?因为我要是确认在25年,我现在(26年第二个季度)才给A公司开票可以吗?
红字发票信息表注明的进项税额转出的金额填列的是正数而不是负数吧
美容健身行业怎么做账,全盘的
待一个月你再红冲20就可以的。
下一个月你再红冲20就可以了。
可是我们这个需要进入到项目里 我可不可以先随便进入到一个项目 下个月知道正确的后再做红字改成正确的
可以的,可以这么做的。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快