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老师,我们公司去年年底买了辆车,我按175000入账的,但是只拿到5000的发票,我问了学堂老师说,直接按175000入账,然后17万不得税前抵扣就可以了,我们公户上也只出了15万,17万我记到应付法人头上了,现在我们要把这辆车卖了,能直接按5000开票么

2023-08-30 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-30 15:39

你好,那你实际销售出去是多少?因为你销售的价格太低了,不公允,你税务局那边会要求你补税的。

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快账用户7335 追问 2023-08-30 15:48

我可以直接按营业外支出走么?不税前扣除就可以了!之前记得17万,也没有税前扣除

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齐红老师 解答 2023-08-30 15:49

你说固定资产清理处置损失做营业外支出吗?如果是的话可以啊。

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快账用户7335 追问 2023-08-30 15:50

老师您说的是的话可以啊是什么意思?我不太明白,我现在想知道的就是,如果我只能开5000的票,我应该怎么记账

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齐红老师 解答 2023-08-30 15:52

借其他应收款 贷固定资产清理 应交税费, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产处置损益结转到营业外支出。

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快账用户7335 追问 2023-08-30 15:52

这个17万我们公户也没有转出去,没有付出去的,但是我账上记了其他应付款法人了,税前也没有抵扣,调增了17万的

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齐红老师 解答 2023-08-30 15:52

给你写了,你看一下的。

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快账用户7335 追问 2023-08-30 15:55

老师就是说我就按5000开出去,然后其他营收款,就是5000是吧,资产处置损益直接写营业外支出,可以了

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齐红老师 解答 2023-08-30 15:59

对的,是的,是这么做的。

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快账用户7335 追问 2023-08-30 16:00

老师,我又有问题了,这个是我们被骗,我们退货,不是销售,我们不用开票,那这个退货的账要怎么做呢,我记了折旧了的,纳税调增了的

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齐红老师 解答 2023-08-30 16:04

你好,之前的分录不变,金额是负数,红冲了就行。

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快账用户7335 追问 2023-08-30 16:05

之前收到的5000发票,如果他们不开红字发票给我们怎么办?

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齐红老师 解答 2023-08-30 16:07

你们怎么过户?还需要过户给对方吗?

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齐红老师 解答 2023-08-30 16:07

你当时过户了的,你现在得开发票给他才能过户啊,所以你得销售。

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你好,那你实际销售出去是多少?因为你销售的价格太低了,不公允,你税务局那边会要求你补税的。
2023-08-30
同学你好 这个可以 但是要交所得税 因为和净值有差额
2021-07-20
你好,对的是的,是这么做的。
2021-12-10
按照你们现在这个税率来开,因为你们之前抵扣了
2020-03-13
这么做是对的 但是外账你们还是别做收到的了 给你老板这个钱 就当是你们买的
2021-07-29
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