齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,那你实际销售出去是多少?因为你销售的价格太低了,不公允,你税务局那边会要求你补税的。
我可以直接按营业外支出走么?不税前扣除就可以了!之前记得17万,也没有税前扣除
你说固定资产清理处置损失做营业外支出吗?如果是的话可以啊。
老师您说的是的话可以啊是什么意思?我不太明白,我现在想知道的就是,如果我只能开5000的票,我应该怎么记账
借其他应收款 贷固定资产清理 应交税费, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产处置损益结转到营业外支出。
这个17万我们公户也没有转出去,没有付出去的,但是我账上记了其他应付款法人了,税前也没有抵扣,调增了17万的
给你写了,你看一下的。
老师就是说我就按5000开出去,然后其他营收款,就是5000是吧,资产处置损益直接写营业外支出,可以了
对的,是的,是这么做的。
老师,我又有问题了,这个是我们被骗,我们退货,不是销售,我们不用开票,那这个退货的账要怎么做呢,我记了折旧了的,纳税调增了的
你好,之前的分录不变,金额是负数,红冲了就行。
之前收到的5000发票,如果他们不开红字发票给我们怎么办?
你们怎么过户?还需要过户给对方吗?
你当时过户了的,你现在得开发票给他才能过户啊,所以你得销售。
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你说固定资产清理处置损失做营业外支出吗?如果是的话可以啊。
老师您说的是的话可以啊是什么意思?我不太明白,我现在想知道的就是,如果我只能开5000的票,我应该怎么记账
借其他应收款 贷固定资产清理 应交税费, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产处置损益结转到营业外支出。
这个17万我们公户也没有转出去,没有付出去的,但是我账上记了其他应付款法人了,税前也没有抵扣,调增了17万的
给你写了,你看一下的。
老师就是说我就按5000开出去,然后其他营收款,就是5000是吧,资产处置损益直接写营业外支出,可以了
对的,是的,是这么做的。
老师,我又有问题了,这个是我们被骗,我们退货,不是销售,我们不用开票,那这个退货的账要怎么做呢,我记了折旧了的,纳税调增了的
你好,之前的分录不变,金额是负数,红冲了就行。
之前收到的5000发票,如果他们不开红字发票给我们怎么办?
你们怎么过户?还需要过户给对方吗?
你当时过户了的,你现在得开发票给他才能过户啊,所以你得销售。