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老师下午好,餐饮行业充值20000送8000这怎么做账。

2023-08-31 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-31 14:31

充值送积分 借:银行存款20000       其他应付款-送积分8000       贷: 预收账款-充值费28000 消费积分 借:预收账款      贷:主营业收入          应交税费-增值税-销项  借:销售费用-积分 贷:其他应付款-送积分

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快账用户4149 追问 2023-08-31 14:35

不是说一次过消费完的,要分很多次消费这个应该怎么做账。

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齐红老师 解答 2023-08-31 14:37

就是消费积分 借:预收账款      贷:主营业收入          应交税费-增值税-销项  借:销售费用-积分 贷:其他应付款-送积分

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快账用户4149 追问 2023-08-31 15:09

我是不是每次消费了按照打折后的金额确认收入。

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齐红老师 解答 2023-08-31 15:14

要按预收款的比例分摊销售费用 比如消费了14000 消费积分 借:预收账款-充值费14000      贷:主营业收入          应交税费-增值税-销项  借:销售费用-积分4000 贷:其他应付款-送积分4000

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快账用户4149 追问 2023-08-31 15:21

以上分录主营业务确认多少?

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齐红老师 解答 2023-08-31 15:23

借:预收账款-充值费14000      贷:主营业收入 14000/1.06          应交税费-增值税-销项 14000/1.06*0.06

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快账用户4149 追问 2023-08-31 15:30

那我主营收入就确认28000了,本来才收20000元。

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齐红老师 解答 2023-08-31 15:31

你要减除这个 销售费用-积分4000,实际就是10000

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充值送积分 借:银行存款20000       其他应付款-送积分8000       贷: 预收账款-充值费28000 消费积分 借:预收账款      贷:主营业收入          应交税费-增值税-销项  借:销售费用-积分 贷:其他应付款-送积分
2023-08-31
你好; 你们是 收取客户的; 你们属于餐饮; 借银行存款贷预收账款 ; 这样做; 到时 你们在  送出去做销售费用去 
2023-05-19
你好,充值时借银行存款200,销售费用50,贷预收账款250。
2021-12-23
充值时的会计分录

借:银行存款 1000
贷:预收账款 1000。
赠送时的会计分录

借:销售费用 200
贷:预收账款 200。
确认收入时的会计分录

借:预收账款 500
贷:主营业务收入 500
2025-01-22
借:银行存款 贷:预收账款
实际消费时,冲预收
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