充值送积分 借:银行存款20000 其他应付款-送积分8000 贷: 预收账款-充值费28000 消费积分 借:预收账款 贷:主营业收入 应交税费-增值税-销项 借:销售费用-积分 贷:其他应付款-送积分
老师,餐饮业 会员充值冲一万送3000,这个怎么做帐
个体餐饮行业,办会员卡,充值后赠送的钱怎么做账啊
我公司是餐饮行业,充值送现金送酒水这些应该怎么做账务处理?谢谢
老师,我想问下,餐饮业,充值100送50,会计分录怎么做?
老师下午好,餐饮行业充值20000送8000这怎么做账。
老师,我们是一个商贸公司,老板的朋友借这个公司的名义,买了一个团体意外险,被保人都不是公司的人,并且还给公司开了一张保险发票过来,这个账务应该怎么处理?或者我可以无视这张发票吗?
甲供材情况可以开具9%的发票吗
老师,单位办理注销给其中一个股东就是他当初实缴的实收资本很少给他退回去之后还能按照就是财报上的未分配利润交了税之后还能给他分红是吗?因为单位要办理注销要按照资产负债表的未分配利润那个科目20%交个税呢,剩下的是不是还得给他分红呢?比方说账上未分配利润剩了6万,按照6万的20%交了个税之后,然后账上是不是要给那个股东个人账户上打60000块钱的分红呢?
1,料工费加起来是总成本 2,总成本结转成入库产品(入库数量保管统计) 3,统计本期收入 4,结转成本,销售数量已知(出库数量保管来统计),用月底一次加权平均法算单价,相乘得所要结转的成本 5,收入减去成本就是盈亏 这个整个流程对不
老师,请问技术服务费的印花税按照多少交?
老师,我上班都连续5天 一点工作内容没有了,上班就干呆着。真不知道他们怎么想的,我应该为交接做哪些准备呀,其实我还怪紧张的,怕交接不好@董孝彬老师
老师,我登录税务局网站在哪看最新的国家优惠政策这些
现金报销8月份员工报销电子发票,发票有问题,9月份发现,员工已经重新开具发票,是不是要在9月份做调整?
老师,现在互联网信息报送,纳税人取得劳务报酬所得可以按3%-45%的七级累进预扣率计算税款,那纳税人还需要去税局代开发票吗
2023/2024工商年报上实缴日期填错了,需要改吗
不是说一次过消费完的,要分很多次消费这个应该怎么做账。
就是消费积分 借:预收账款 贷:主营业收入 应交税费-增值税-销项 借:销售费用-积分 贷:其他应付款-送积分
我是不是每次消费了按照打折后的金额确认收入。
要按预收款的比例分摊销售费用 比如消费了14000 消费积分 借:预收账款-充值费14000 贷:主营业收入 应交税费-增值税-销项 借:销售费用-积分4000 贷:其他应付款-送积分4000
以上分录主营业务确认多少?
借:预收账款-充值费14000 贷:主营业收入 14000/1.06 应交税费-增值税-销项 14000/1.06*0.06
那我主营收入就确认28000了,本来才收20000元。
你要减除这个 销售费用-积分4000,实际就是10000