借原材料3005200 应交税费应交增值税进项51万 贷库存现金5200 预付账款20万 银行存款331万

(1)从国外进口一批设备,价值300万元,进口增值税为39万元,关税为 30万元,运费2万元,全部货款已支付。 (2)向华新公司购进甲种材料100万元,增值税为13万元,货款约定3个 月后支付。 (3)公司开出转账支票一张,向朝阳公司支付购进乙种材料款80万元,增 值税税率为13%。 (4)用银行存款支付上述甲、乙两种材料的运输费3万元,并按甲、乙两种 材料的买价分配运输费。 (5)用银行存款支付上述甲种材料的购货款及增值税,合计113万元。 (6) 甲、乙两种材料已验收入库,结转材料的采购成本。 (7)向蓝天公司预付50万元,采购丙种材料。 (8)丙种材料价税合计226万元(其中,货款200万元,增值税26万元), 差额已用银行存款支付。丙种材料要一个月后才能运抵企业。
购入一批原材料,增值税专用发票上注明的原材料价款为100万元,货款已经支付,另购入材料过程中支付运费1万元,进项税额0.09万元,材料已经到达并验收入库
采购预付货款的材料,价款100000元,增值税13000,冲销原预付款30000元,不足部分以银行存款支付,同时用现金1000元支付材料的运杂费。上述材料入库,结转入库材料成本。
购进甲材料价款。50万元。进项税额65000元运费用银行存款支付了1130元,其中运输费1000元,进项税130元,材料尚未验收,入库款项未付。
购进材料价款50万元,进项税额65000,运输费用用银行存款支付了1130元,其中运输费1000元,进项税130元,材料尚未验收,入库款项未付,怎么写会计分录?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?