同学你好 直接研发费用

老师你好,我公司受托研发,开具“研发和技术服”技术服务费给对方公司,产生的成本可以计入研发费用-费用化科目吗?可以享受研发费用加计扣除吗?
高新技术企业认定的研发费用可以加计扣除的:1.委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用(研究开发活动成果为委托方企业拥有,且与该企业的主要经营业务紧密相关)。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定,按照实际发生额的80%计入委托方研发费用总额。 请问:收到受托方开给我司的技术服务费发票,我可以入账“研发支出——费用化支出——委托研发费用 ——**项目”这个科目并在年度汇算清缴时进行加计扣除吗? 这种情况下是否一定要获得受托方提供的《委托研发“研发支出”辅助账》呢?
委托外部单位研究开发的费用,对方给开的技术服务发票是100万,我们支付了100万,会计记账怎么记?是按100万记入研发费用-加计扣除-委托外部研发费用吗?
技术服务费可以计入研发费用下的明细科目设计费吗?还是要计入委外研究开发费用?
委托加工研发,对方研究院给我司开的是6%的技术服务费 这个计入研发费用的哪个二级科目
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
会计因为未及时核对企业的增值税情况,在企业进项税不足的情况下,因为业务需要会计给企业开具增值税销售发票,因些当期产生了增值税,老板不认可,说是会计的错误,让会计自已垫付税款,遇到这种情况,会计应该怎么做
一月份忘记申报2025年12月份的个人所得税可以在2025年汇算清缴补申报吗?
老师!您好!请问一下我们酒店是这种情况,餐饮外包出去的,前期能耗费(水电费)通过评估后设定13万每年,但是承包方说给他算多了,独立的电表,但是共用的电梯费,以及水费,空调费,二次供水,停车场,共用的部分怎么核算出来呢?请教老师给我一个核算方案
委托加工 对方是可以开6%的技术服务费发票的是嘛 不是必须13%的劳务费发票的?
同学你好 技术服务是6%的税率
对 那委托加工 对方开6%的税率可以嘛 委托加工不都是提供加工劳务应该是13%税率嘛 为什么会出现6%税率呢 合理嘛 入哪个科目
委托加工是劳务 税率是13%
那我们的委托加工对方给开了6%税率的研发技术服务 这个业务还能算作委托加工业务嘛
是技术方面的吗 那就是技术服务 如果不是那就是加工劳务
我们提供原材料和主要材料 都满足委托加工的形式 但是对方的企业性质可以开6%研发技术服务 这种入账到底入哪个科目呢