同学你好 直接研发费用
老师你好,我公司受托研发,开具“研发和技术服”技术服务费给对方公司,产生的成本可以计入研发费用-费用化科目吗?可以享受研发费用加计扣除吗?
高新技术企业认定的研发费用可以加计扣除的:1.委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用(研究开发活动成果为委托方企业拥有,且与该企业的主要经营业务紧密相关)。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定,按照实际发生额的80%计入委托方研发费用总额。 请问:收到受托方开给我司的技术服务费发票,我可以入账“研发支出——费用化支出——委托研发费用 ——**项目”这个科目并在年度汇算清缴时进行加计扣除吗? 这种情况下是否一定要获得受托方提供的《委托研发“研发支出”辅助账》呢?
委托外部单位研究开发的费用,对方给开的技术服务发票是100万,我们支付了100万,会计记账怎么记?是按100万记入研发费用-加计扣除-委托外部研发费用吗?
技术服务费可以计入研发费用下的明细科目设计费吗?还是要计入委外研究开发费用?
委托加工研发,对方研究院给我司开的是6%的技术服务费 这个计入研发费用的哪个二级科目
就是比如供应商单价不含运费,运费我们自己付的,算入库时候是不是运费也算进商品成本里面,这个分录怎么做
应收账款的账龄分析是写按账龄披露那一部分,还是写按组合计提坏账准备那一部分
老师,公司原来注册资金是200万,实缴50万,现在减资到30万了,我账务需要处理吗?
24年底暂估主营业务成本50万,次年年初红冲该笔分录,目前到现在五月主营业务成本还是还是负20万,请问我在汇算清缴要调增吗?
算进成本里面,那分录是怎么做
AB公司签署购销合同,已发部分货,开具部分发票,由于业务转移,B公司要求将已开发票退回,并退款,将业务移交和B公司关联方C公司,对于A公司有什么风险
您好,请问2024年有部分资产在2024年6月,或者2024年中途已折旧完,那折旧完的在汇算清缴的资产折旧表中还要填写吗?
个人开评审费发票,增值税附加税个税怎么计算
老师好,小规模纳税人清理固定资产给个人,可以给他开票吗?
江苏这边 离职人员 社保未减掉 现在结算期要多交一个月离职人员的 ,还有其他办法吗?操作
委托加工 对方是可以开6%的技术服务费发票的是嘛 不是必须13%的劳务费发票的?
同学你好 技术服务是6%的税率
对 那委托加工 对方开6%的税率可以嘛 委托加工不都是提供加工劳务应该是13%税率嘛 为什么会出现6%税率呢 合理嘛 入哪个科目
委托加工是劳务 税率是13%
那我们的委托加工对方给开了6%税率的研发技术服务 这个业务还能算作委托加工业务嘛
是技术方面的吗 那就是技术服务 如果不是那就是加工劳务
我们提供原材料和主要材料 都满足委托加工的形式 但是对方的企业性质可以开6%研发技术服务 这种入账到底入哪个科目呢