你好,消费的时候赠送的和充值的分开消费还是怎么了?

(12)11日,售给华夏公司A产品200件,每件售价500元,货款共计100000元,增值税额为13000元,合计113000元,收到为期三个月商业汇票一张。(13)12日,车间技术员张化出差回公司报销差旅费480元,归还余额20元。(14)13日,行政管理部门领用丙材料800元,供维修设备用。(15)14日,向友谊公司出售A产品100件,货款为50000,增值税额为6500元,款项已收(16)15日,向银行借入短期借款10000元,存入公司银行户头(17)16日,以银行存款支付生产车间办公用品购置费480元、公司行政管理部门办公用品费120元。(18)19日,以库存现金200元支付违约罚款。,,,(19)20日,收回库存现金1000元,系职工王影因出差取消退回预借的差旅费(20)20日,将现金1000元送存银行(21)21日,以银行存款捐赠支付技工学校1000元(22)22日,收到联营厂分来的投资利润20000元,存入银行(23)25日,用银行存款归还已到期的短期借款8000元
(12)11日,售给华夏公司A产品200件,每件售价500元,货款共计100000元,增值税额为13000元,合计113000元,收到为期三个月商业汇票一张。(13)12日,车间技术员张化出差回公司报销差旅费480元,归还余额20元。(14)13日,行政管理部门领用丙材料800元,供维修设备用。(15)14日,向友谊公司出售A产品100件,货款为50000,增值税额为6500元,款项已收(16)15日,向银行借入短期借款10000元,存入公司银行户头(17)16日,以银行存款支付生产车间办公用品购置费480元、公司行政管理部门办公用品费120元。(18)19日,以库存现金200元支付违约罚款。,,,(19)20日,收回库存现金1000元,系职工王影因出差取消退回预借的差旅费(20)20日,将现金1000元送存银行(21)21日,以银行存款捐赠支付技工学校1000元(22)22日,收到联营厂分来的投资利润20000元,存入银行(23)25日,用银行存款归还已到期的短期借款8000元会计分录
你好,我公司是做体育行业的,小规模企业,属于服务行业 情况是这样的:顾客办理会员卡充值1000元赠送100元 并开具普票,先从第三方软件付款,然后在到达对公账户。充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么? 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入? 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?因为之前的会计账很乱,开的发票也对不上,不知道是谁开的发票。在计提增值税的时候还有其他方法么?
老师,请问一下,我公司为KTV行业,有会员卡充值赠送的业务,例如:会员现金充值1000元,赠送金额为200元,我做分录为 借:库存现金 1000元 销售费用 200元 贷:预收账款 1200元 在会员消费的时候消费了500元, 消费我怎么做分录 不考虑税务问题
老师,您好!我家有一个成品库--A组员工乙是专门为客户甲服务的,也就是说他的工资由客户甲支付,我们每个月代发,然后客户在支付给我们。比如员工乙11月份工资实际1000元(没有社保),然后他休息时间成品库同事代替她工作产生工资200元。那么计提11月份工资时会计分录是 借: 其他应收款-成品库A组1000元 销售费用-成品库 200元 贷:应付职工薪酬 1200元 实际收取客户甲支付的1300元,分录为借:银行存款 1300元 销售费用-成品库 -200元 贷:其他应收款1000元 营业外100元 这样做分录对吗
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
电子税务局交社保是不是社保一个吗医保一个吗能不能医保和社保只刷一个码