您好,同学,很高兴回答您的问题

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    2018年12月1日,甲公司与乙公司签订一份销售合同:2019年1月12日向乙公司提供产品100台,每台不含销售价800元。2018年12月31日,由于原材料市场价格上涨,甲公司已生产出的100台产品,每台成本为810元。如果甲公司继续履约该合同考虑销售用和相关税费后预计亏损2000元,则甲公司因该亏损合同应确认预计负债为什么是零呢?
2018年12月1日,甲公司与乙公司签订一份销售合同,2019年1月12日向乙公司提供产品100台,每台不含税销售价格800元。2018年12月31日,由于原材料市场价格上涨,甲公司已生产出的100台产品,每台成本为810元。如果甲公司继续履行该合同,考虑销售费用和相关税费后预计亏损2000元。则甲公司因该亏损合同应确认预计负债( )元。 A.1000 B.0 C.2000 D.3000 【答案】B【解析】继续履行合同,该销售合同发生损失2000元。标的资产的成本=100x810=81000(元),则对标的资产计提减值2000元,不确认预计负债 老师:表示 解析没懂,为何合同损失是2000元,不应该是1000的材料上涨+销售费用和税费2000=3000吗?只要不高于产品已经有的成本8100,是不是就不用计提预计负债?
甲公司与乙公司于2×16年11月签订不可撤销合同,甲公司向乙公司销售A设备50台,合同价格每台100万元(不含税)。该批设备在2×17年1月25日交货。至2×16年末甲公司已生产40台A设备,由于原材料价格上涨,单位成本达到102万元,每销售一台A设备亏损2万元,因此这项合同已成为亏损合同。预计其余未生产的10台A设备的单位成本与已生产的A设备的单位成本相同。甲公司应如何处理?
2018年12月1日,甲公司与乙公司签订一份销售合同:2019年1月12日向乙公司提供产品100台,每台不含销售价800元。2018年12月31日,由于原材料市场价格上涨,甲公司已生产出的100台产品,每台成本为810元。如果甲公司继续履约该合同考虑销售用和相关税费后预计亏损2000元,则甲公司因该亏损合同应确认预计负债( ) 【这个题标的资产计提减值是1000?还是2000?原理是什么?】
甲公司与乙公司于2021年11月签订不可撤销合同,甲公司向乙公司销售A设备50台,合同价格每台1000000元(不含税》。该批设备在2021年1月25日交货。至2021年末甲公司已生产40台A设备,由于原材料价格上涨,单位成本达到1020000元,每销售一台A设备亏损20000元,因此这项合同己成为亏损合同。预计其余末生产的10台A设备的单位成本与已生产的A设备的单位成本相同。则甲公司应对有标的的40台A设备计提存货跌价准备,对没有标的的10台A设备确认预计负债。不考虑相关税费。要求:为甲公司亏损合同进行相关账务处理。
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
请问新注册的企业,已经领了税务UKEY,只是没领发票,这个月进电子税务局看不到需要申报的报表,是什么时候开始申报哦
您好,同学,是什么时候新注册的呢?什么时候税务登记的呢
老师,在线等。很疑惑。请回答
测绘费等,计入在建工程-厂房,需要计入道路吗?厂区还有一大片空地,没有施工。
老师,在线等。很疑惑。请回答
老师吃个晚饭,不是不回答您的问题哦
老师,在线等。很疑惑。请回答
您好 这些费用可以不分摊到道路上 分摊到办公楼 厂房就好了
土地使用权摊销,计入在建工程-厂房,需要计入道路吗?
道路也占用了土地 应该摊销
a建筑公司一般纳税,a把租用的部分办公室转租给另外一个公司b,现在a要开发票给b,请问开票项目填什么,税率是多少
您好,同学,请稍等下
好的,老师,信息
开具租赁服务 增值税税率9%
这个需要去税务局增加开票项目不
不需要去税务局增加开票项目
好的,老师,谢谢
不客气,请帮我五星好评,谢谢啦