您好 当资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础时,产生应纳税暂时性差异,差异额与所得税率的乘积计入递延所得税负债; 当资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础时,差生可抵扣暂时性差异,差异额与所得税率的乘积计入递延所得税资产。 负债与资产相反。 应交未交企业所得税时,在贷方计应交税费应交所得税。缴纳所得税时,借方计应交税费应交所得税。

资产负债表日后调整事项和前期差错那块,什么时候需要考虑递延所得税?什么时候需要调整应交所得税?
老师做更正的时候为什么有时候用递延冲所得税费用,有时候用应交所得税冲呀,怎么区分呀
资产负债表日后事项,对所得税的影响,什么时候用递延所得税,什么时候用应交所得税,假设税法都允许调整所得税
老师,为什么有的时候以前年度损益调整~所得税费用对应的是应交税费~应交所得税,有的时候对应的是递延所得税资产?
在递延所得税当中,对方科目什么时候用所得税费用,什么时候用应交税费—应交所得税?
支付银行手续费时 借:财务费用--手续费 贷:银行存款 收到发票怎么来做
超市从本地养殖场购入鲜鸡蛋一批,取得对方开具的增值税普通发票。经确认,该批鸡蛋70%用于门店直接销售,本月全部售出。30%移送熟食加工区用于制作鸡蛋饼等食品。请问,进项扣除率分别按多少算?
你好老师,我红冲了三张发票一张47万一张45万,一张46万合计138万,这个红冲后是可以合计开一张发票吗148万,由于这几张是以前年度的,我的成本也是要红冲吗?这新开的这部分也要重新计提嘛,我工资表附在以前年度的,这又重新开了又需要重新附工资表嘛?
个体户把酒店租给别人办公和员工住宿开不动产租赁的发票要缴什么税?
新员工1月份入职, 并在社保系统做了社保转入, 现在电子税务局2月份社保缴费这里还没有这个员工,是什么原因?新员工的社保基数在哪里录入
老师,现在有一家公司给员工发工资,给小红发1万,我个税报的也是一万,但是工资是小红的妈妈得银行卡待售的,因为小红得银行可因个人原因冻结了,这种情况我需要做什么吗,做账报税的时候
公司租酒店的房间来办公和给员工住宿,酒店开发票的内容可以开什么?
老师,您好,我司是合伙企业,非上市公司,投资另一家合伙企业,投资100万,2年后赎回投资120万,这20万收益需要交税吗?
民宿个体户,我公司租用他的民宿来办公和给员工住宿,这个发票内容怎么开?他说只能开住宿发票?
老师,我想问问我们是个体户,目前是查账征收,想知道开60万的发票要缴纳多少税,有什么税?如果我们是核定征收要缴纳多少税?有什么税