你好,学员 借原材料- 应交税费应交增值税 贷应付账款 没有发票的暂估入账的 借生产成本 贷原材料

1、某企业 2021 年 5月初结存原材料的计划成本 20000 元,“材料成本差异 -原材料”账户的期初贷方余额为 400 元。 ①5 日,购进甲材料一批,价款 19900 元,取得增值税专用发票,材料已验 收入库,该批材料的计划成本 20000 元,款项尚未支付; ②10 日,购进乙材料一批,价款 10000 元,取得增值税专用发票,计划成 本为 15000 元,材料尚未验收入库,开出转账支票用于支付货款; ③15 日,购进丙材料一批,材料已验收入库,尚未取得发票; ④月末,仍未收到丙材料的发票,计划成本为 20000 元; ⑤本月生产车间用于生产产品领用原材料 3000 元,新厂房建设安装领用 1000 元,车间一般耗用材料 500 元,行政部门领用 800 元。 要求:编制上述经济业务相关会计分录。
文教公司为一般纳税人企业,其所属金属材料的供货单位均为一般纳税人企业,适用的增值税税率均为13%。某年9月初,“原材料”账户期初借方余额为5000元,“材料成本差异”账户期初贷方余额为180元,10月份发生有关的经济业务如下:1.从本市金属材料公司购买黑色金属10吨,每吨1200元,货款12000元,进项税额2040元,以支票付讫。2.上项金属材料10吨经验收入库,按计划成本每吨1150元进行转账,并结转材料成本差异。3.从宏达公司购买角铁20吨,收到的增值税专用发票内写明:角铁每吨1400元,货款计28000元,运费200元,增值税额4794元,共计32994,尚未付款。4,向广发公司购买槽钢30吨,每吨1310元,货款计39300,进项税款6681元,价税合计45981元,开出商业承兑汇票(为期2个月)1张。5.本月发出金属材料共计39000元,其中,制作产品的生产车间耗用37000元,辅助生产车间耗用1200元,车间生产一般耗用500元,厂部行政管理部门耗用300元。6.结转本月发出材料应分摊的材料成本差异额。要求:编制会计分录
老师,我想请教下这个题目的正确答案,谢谢 中强公司属于一般纳税企业,原材料按计划成本计价,2021年6月初,“原材料一A 材料”账户余额为60000元(结存数量4000千克,计划单价15元),“材料成本差异一A 材料”账户货方余额3630元。6月8日,从宏达公司购人A材料2000千克,增值税发 票注明价款31000元,增值税5270,运杂费830元。全部款项用银行本票付讫,材料验收 入库。本月生产产品领用A材料3500千克,基本生产车间维修领用A材料3000千克, 供电车间领用A材料500千克销售部门领用A材料800千克。 要求:(1)编制6月8日采购材料并结转采购成本差异的会计分录 2)编制本月发出材料的会计分录 (3)计算本月材料成本差异率,编制结转本月发出材料应负担差异的会计分录 4)计算6月末结存材料的实际成本
.企业收到某单位投资的全新设备一台,价值3500005t.2.购买厂部用办公用品1200元,以银行存款支付。3.取得为期3个月的银行借款20000元,存入银行。4.根据合同规定,以银行存款13560元预付材料款。5.上题涉及的材料,专用发票注明价款12000元,进项税1560元,已验收入库。6.车间领用材料10000元用来生产产品,车间一般耗用材料3500元,行政管理部门消耗材料2000元。7.计提本月生产车问固定资产折1日4000元,行政管理部门固定资产折1日2000元。8.销售产品,售价100000元,增值税率13%,已收到全部货款。9.结转本月已销产品成本40000元10.开出转账支票一张支付广告费2500元。11.计算本月应负担的消费税1000元。12.计算本月生产人员工资10000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资2000元。13.银行存款支付水电费,车间发生1000元,行政管理部门发生500元。14.结转本月发生的制造费用。15.结转完工产品成本。16.以银行存款支付罚款1000元。做会计分录要有数字
.企业收到某单位投资的全新设备一台,价值3500005t.2.购买厂部用办公用品1200元,以银行存款支付。3.取得为期3个月的银行借款20000元,存入银行。4.根据合同规定,以银行存款13560元预付材料款。5.上题涉及的材料,专用发票注明价款12000元,进项税1560元,已验收入库。6.车间领用材料10000元用来生产产品,车间一般耗用材料3500元,行政管理部门消耗材料2000元。7.计提本月生产车问固定资产折1日4000元,行政管理部门固定资产折1日2000元。8.销售产品,售价100000元,增值税率13%,已收到全部货款。9.结转本月已销产品成本40000元10.开出转账支票一张支付广告费2500元。11.计算本月应负担的消费税1000元。12.计算本月生产人员工资10000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资2000元。13.银行存款支付水电费,车间发生1000元,行政管理部门发生500元。14.结转本月发生的制造费用。15.结转完工产品成本。16.以银行存款支付罚款1000元。做分录要有分录的数据
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