您好,那您是以前少收入确认?

老师,您好,我们公司对于资金占用费一直没有视同销售缴纳增值税,税局检查出来以后让补缴增值税和滞纳金,这个需要怎么做账务处理?
我们单位17年取得一张10万的费用发票,已经入账,今年收到税务局通知,说对方有问题,让把这张发票调出去交税,目前已经去税务局补交了税款,账务上怎么处理?
老师,税局让自查补税,当时我提供的所得税金额有误,导致税务通知道书上的所得税金额与我算下的有几块钱的差异,这个该怎么处理?
老师,税局让自查补税,当时我提供的所得税金额有误,导致税务通知道书上的所得税金额与我算下的有几块钱的差异,这个该怎么处理?
老师,税局让自查补税,当时我提供的所得税金额有误,导致税务通知道书上的所得税金额与我现在算下的有几块钱的差异,这个该怎么处理?
园林项目完成一半(其材料和费用)入什么科目分录
老师可以说一下个体户工商户的申报流程吗?谢谢,
老师走账违规吗?A到B到C在回A和C又是关联企业
您好,老师。 免抵退汇总申报上的出口销售额在从哪里读取的呢?
老师,汽车进口关税怎么计算,我现在国内如果售价439800元的话,进口一台车要加多少钱的关税
二月三栏式账本用写本月合计吗
老师好,一般纳税人给别人开专用发票是13%,开普通发票也是13%吗?
老师,我异地项目也申报个税啦,但是系统申报填报企业所得税时,工资实际发放系统只抓取啦我公司员工申报的个税,没有抓取到异地项目上申报的个税,咋报,我还把数据加在一起吗
老师,个体工商户没有收入用做个税申报吗
老师好,请问个税申报系统里的累计申报数据应该跟应付职工薪酬~工资的哪个数据一致呢?谢谢
嗯,去年少做的
借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税,借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税
当时缴税的时候看见大厅人员在增值税申报表纳税检查那一栏填上收入和税额,还有所得税年报加上了收入,就像财务报表就不用更正吗?
财务报表也得体现收入
是不是收入做到今年,财务报表就不用更正呢?
收入需要做对应年度
那怎么做到对应年度?
不就是通过以前年度损益调整科目做吗
是的,就是不要做以后年度,按业务发生年度确认
意思反结账做到去年?
不是,以后年度用以前年度损益调整处理以前年度的损益科目
那这样财务报表就不用更正了吧?
本期财务报表不需要更正
不是说本期,是说去年的财务报表
去年(业务发生年度)的报表需要更正
好吧,谢谢老师
您客气,非常荣幸能够给您支持