你好,学员 你好 1,借:其他货币资金600000,贷:银行存款600000 2,借:原材料 500000,应交税费—应交增值税(进项税额)65000, 贷:其他货币资金 565000 3,借:银行存款35000,贷:其他货币资金35000

请给出正确答案)[主观及其它]长江企业发生如下经济业务:(1)委托银行开出银行汇票50000元,有关手续已办妥,采购员李楠持汇票到宁波市采购材料。(2)派采购员张皓到六安市采购材料,委托银行汇款100000元到六安市开立采购专户。(3)李楠在宁波市采购结束,增值税专用发票上列明的甲材料价款为45000元,增值税7650元,货款共52650元。企业已用银行汇票支付50000元,差额2650元即采用汇兑结算方式补付,材料已验收入库
资料:红星公司2020年3月份发生的经济业务如下:1.2日,填写“电汇”结算凭证,委托银行将款项500000元汇往广州,开立采购专户2.2日,填制“信用卡申请表”,连同30000元转账支票和有关资料送存发卡银行,申请取得信用卡一张3.4日,填写“银行汇票申请书”,将款项交存银行,取得面额90000元的银行汇票一张,交由采购员持票去上海采购4.8日,收到银行转来“银行汇票〞付款通知、多余款收账通知及有关发票账单,系上海采购材料价款75000元,增值税9750元,多余款项5250元己收回材料己验收入库5.15日,收到广州采购员转来供应单位发票账单等凭证,注明采购材料价款420000元,增值税54600元6.20日,广州采购完毕收回剩余款项25400元,收到银行收账通知7.20日,采用信用卡支付业务招待费7000元,收到有关发票账单8.25日,填写“银行本票申请书”,將款项交存银行,取得“银行本票”一张,面额6780元9.25日,持“银行本票〞到当地某企业购货,收到有关发票账单,注明采购材料价款6000元,增值税780元
编制会计分录红星公司2020年3月份发生的经济业务如下:1.2日,填写“电汇”结算凭证,委托银行将款项500000元汇往广州,开立采购专户。2.2日,填制“信用卡申请表”,连同30000元转账支票和有关资料送存发卡银行,申请取得信用卡一张。3.4日,填写“银行汇票申请书”,将款项交存银行,取得面额90000元的银行汇票张,交由采购员持票去上海采购。4.8日,收到银行转来“银行汇票〞付款通知、多余款收账通知及有关发票账单,系上海采购材料价款75000元,增值税9750元,多余款项5250元己收回,材料己验收入库。5.15日,收到广州采购员转来供应单位发票账单等凭证,注明采购材料价款420000元增值税54600元。6.20日,广州采购完毕收回剩余款项25400元,收到银行收账通知。7.20日,采用信用卡支付业务招待费7000元,收到有关发票账单。8.25日,填写“银行本票申请书”,將款项交存银行,取得“银行本票”一张,面额6780元9.25日,持“银行本票〞到当地某企业购货,收到有关发票账单,注明采购材料价款6000元,增值税780元
1.南方工厂发生如下经济业务:(1)工厂委托银行开出银行汇票50000元,银行收取手续费50元,有关手续已办妥,采购员李强持汇票到外地A市采购材料。(2)工厂派采购员张山到外地B市采购材料,委托银行汇款100000员到B市开立采购专户。(3)李强在A市采购结束,增值税专用发票上列明的材料价款为45000元,增值税5850元,货款50850元。工厂已用银行汇票支付50000元,差额采用汇兑结算方式补付,材料已验收入库。(4)张山在B市的采购结束,增值税专用发票上列明的材料价款为80000元,增值税10400元,货款90400元,材料已验收入库。同时接到银行多余款收账通知,退回余款9600元。(5)工厂委托银行开出银行本票20000元,有关手续已办妥。要求:根据以.上经济业务编制会计分录。("其他货币资金"账户要求进行明细核算。
华联公司材料采用实际成本进行核算,要求根据10月份发生下列业务编制会计分录。(1)16日,将款项交存银行,开出银行汇票一张,金额80000元,由采购员王强携往沈阳以办理材料采购事宜。(2)21日,材料采购员王强采购任务完成回到本市,当日将采购凭证交到会计部门,本次采购的材料价款70000元,增值税税款为9100元,材料已验收入库。(3)23日,会计人员到银行取回银行汇票余款划回通知,银行汇票余款已转回结算户。
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么