你好,没错的,就是这么做的
老师好:个人挂靠建筑劳务公司,转入劳务公司公户的款分录:借银行存款 贷其他应付款,替发工人工资分录:借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 ,借:应付职工薪酬 贷:银行存款,分录对吗,如何冲其他应付款,有什么风险吗
请问老师,公账转工资给共10个员工个人,银行转出分录怎做?我做的,借,其他应付款*某某人,贷,银行存款。我做工资分录怎么做?借应付职工薪酬,贷,其他应付款*某某人吗
老师你好,我支付货款,我写借:应付某某公司,贷:银行存款,那我支付,他劳务费的话呢,借:应付职工薪酬一劳务报酬一张三,贷:银行存款,发票回来,购买材料一批回来,原材料应付某某公司,那我还要做这个结转成本吗?
老师你好,预支员工工资,后来发放了 预支工资时 借:其他应收款-某某人 贷:银行存款 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-某某人 这样写对不对呢
员工预支工资时,一般情况先借:其他应收款-某某,贷,银行存款,计提时:借:管理费用,贷:应付职工薪酬 可不可以预支工资,直接:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 这样做分录可以吗
老师,那公司支付个人的劳务费算主营业务成本吗
是的,记入到主营业务成本
公司又给这个人发了工资,又发了劳务费,还借款给这个人了
没太明白你的意思呢
那我应该怎么写分录
借钱计入到其他应收款里面
就是公司给这个工人发了工资后,又单独给这个工人发了劳务费
工资劳务费记入到成本里面
都是用银行存款转的
都记入到主营业务成本里面
那这个借款如果下月工资中扣呢,我该怎么写分录
借应付职工薪酬 贷其他应收款