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老师你好,我支付货款,我写借:应付某某公司,贷:银行存款,那我支付,他劳务费的话呢,借:应付职工薪酬一劳务报酬一张三,贷:银行存款,发票回来,购买材料一批回来,原材料应付某某公司,那我还要做这个结转成本吗?

2022-12-19 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-19 21:40

您好 请问劳务费是给单位以外人员的吧 不是自己单位员工吧?

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快账用户4365 追问 2022-12-19 21:44

有些支付给个人的,有些呢支付给公司的

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齐红老师 解答 2022-12-19 21:49

也要应付账款科目 不用应付职工薪酬科目

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快账用户4365 追问 2022-12-19 21:50

我支付钱给他,钱走的是银行,支付张三的劳务费的话,他开发票回来给我,劳务费用,用金蝶的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2022-12-19 21:51

收到发票直接支付的话 请问个人劳务费发票您代扣个人所得税吗 借:管理费用-劳务费等 贷:银行存款

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快账用户4365 追问 2022-12-19 21:52

就一个具体一个支付是这样子写吗?

就一个具体一个支付是这样子写吗?
就一个具体一个支付是这样子写吗?
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齐红老师 解答 2022-12-19 21:52

不用应付职工薪酬科目啊 用应付账款科目就好了

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快账用户4365 追问 2022-12-19 21:55

老师是这样子写吗?那我还要计提劳务费用吗?那计提的分录该怎么写?

老师是这样子写吗?那我还要计提劳务费用吗?那计提的分录该怎么写?
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齐红老师 解答 2022-12-19 21:55

借:管理费用 贷:应付账款 收到发票就这样写分录就好了  不需要单独计提

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快账用户4365 追问 2022-12-19 22:04

那我还要结转成本吗?主营业务成本,库存商品

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齐红老师 解答 2022-12-19 22:04

请问您当月确认了收入吗

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快账用户4365 追问 2022-12-19 22:07

银行支付钱给他了,他也给发票回来给我了

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齐红老师 解答 2022-12-19 22:21

结转成本 是您开具了发票确认收入后才结转 不是根据自己收到的发票

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您好 请问劳务费是给单位以外人员的吧 不是自己单位员工吧?
2022-12-19
你好,材料可以直接计入成本的,其他应收和应付账款某项目也得结转的
2020-08-11
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2020-08-11
同学你好!支付款项的话  最好计入预付账款哦
2020-11-16
你好 月末 如果确定了收入 做借主营业务成本贷工程施工 同时做收入。 月末结转损益科目到本年利润去。
2020-10-13
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