您好 请问劳务费是给单位以外人员的吧 不是自己单位员工吧?

老师,建筑公司支付给水电劳务工资, 借:工程施工-人工费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 是这样做分录吗?但是这样体现不出来款是支付给那个劳务公司了,我能把应付职工薪酬换成 其他应付款-甲公司吗?这样查账方便,
老师你好,我支付货款,我写借:应付某某公司,贷:银行存款,那我支付,他劳务费的话呢,借:应付职工薪酬一劳务报酬一张三,贷:银行存款,发票回来,购买材料一批回来,原材料应付某某公司,那我还要做这个结转成本吗?
老师你好!昨天你告诉我说物流公司运费抽成这样做分录,借主营业务成本贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。那我那个运费抽成前面都做了总收入里面,那我现在来做抽成的要不要冲掉那个收入来啊?这个会计凭证整套怎样来做
我做内账, 购买原材料是先付后收票,借:应付账款,贷:银行存款。 收到票了就是借:原材料,贷:应付账款 领用是借:生产成本,贷:原材料(比如我采购了不同的东西,可以一次性做吗?) 完工是:借:库存商品,贷:生产成本 销售是:借:主营业务成本,贷:库存商品。对吧老师? 还有一个问题是,因为我们是工业企业嘛,就是有车间员工的工资,我生产一个东西,我计提工资的时候,已经是借:…… 生产成本,贷:应付职工薪酬了。我库存商品结转的时候,还要算车间员工工资吗?
老师,我们2023年度的人员工资我们已经计提了,然后工资也发了,当时计提做的分录借:支出-人工成本 贷:应付账款-某公司 发放的时候是:借:应付账款-某公司 贷:银行存款 现在2024年现在把超额的那一部分工资退回来了,是不是做分录是 借:应付账款-某公司 贷支出-工资 然后结转以前年度损益 借:银行存款:贷:以前年度损益调整
更正公司2025.5月增值税申报表,,有免税收入55.2万,减免表怎么填?
老师我这是通辽市库伦旗个体户,在赤峰施工了,开票8.7万元 我这个个体户需要做跨区域涉税事项报告吗
老师,商贸出口企业,1月有外销没有内销,但是开进来1张办公费专用发票认证了不进项转出,等下月既有内销又有外销再进行分摊抵扣可以吗
老师,我想问一下,就是预付广告费,2万,怎么写分录啊
小规模纳税人,季度开票超过30万,要交多少税?开了37万票
小微企业300万以内交企业所得税是,3%,超过300万利润是不是不属于小微企业
老师:个体户变更经营者需要重新核定税吗?我们核定了27万
老师:个体户可以变更经营者吗?
现金报销对私这块,我自己是财务人员付款给对方报销,微信转账,需要保留截图回单吗?像银行那样,我觉得不需要吧,只要凭证装订有这打印截图出来就可以了吧?毕竟我们财务人员也经常换岗离职,如果需要的话查账就好了对吧?回复过的忽视
老师,公司开票5千,一定要入主营收入5千吗?可以做应收吗?
有些支付给个人的,有些呢支付给公司的
也要应付账款科目 不用应付职工薪酬科目
我支付钱给他,钱走的是银行,支付张三的劳务费的话,他开发票回来给我,劳务费用,用金蝶的分录怎么做?
收到发票直接支付的话 请问个人劳务费发票您代扣个人所得税吗 借:管理费用-劳务费等 贷:银行存款
就一个具体一个支付是这样子写吗?
不用应付职工薪酬科目啊 用应付账款科目就好了
老师是这样子写吗?那我还要计提劳务费用吗?那计提的分录该怎么写?
借:管理费用 贷:应付账款 收到发票就这样写分录就好了 不需要单独计提
那我还要结转成本吗?主营业务成本,库存商品
请问您当月确认了收入吗
银行支付钱给他了,他也给发票回来给我了
结转成本 是您开具了发票确认收入后才结转 不是根据自己收到的发票