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老师你好,我支付货款,我写借:应付某某公司,贷:银行存款,那我支付,他劳务费的话呢,借:应付职工薪酬一劳务报酬一张三,贷:银行存款,发票回来,购买材料一批回来,原材料应付某某公司,那我还要做这个结转成本吗?

2022-12-19 21:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-19 21:40

您好 请问劳务费是给单位以外人员的吧 不是自己单位员工吧?

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快账用户4365 追问 2022-12-19 21:44

有些支付给个人的,有些呢支付给公司的

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齐红老师 解答 2022-12-19 21:49

也要应付账款科目 不用应付职工薪酬科目

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快账用户4365 追问 2022-12-19 21:50

我支付钱给他,钱走的是银行,支付张三的劳务费的话,他开发票回来给我,劳务费用,用金蝶的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2022-12-19 21:51

收到发票直接支付的话 请问个人劳务费发票您代扣个人所得税吗 借:管理费用-劳务费等 贷:银行存款

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快账用户4365 追问 2022-12-19 21:52

就一个具体一个支付是这样子写吗?

就一个具体一个支付是这样子写吗?
就一个具体一个支付是这样子写吗?
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齐红老师 解答 2022-12-19 21:52

不用应付职工薪酬科目啊 用应付账款科目就好了

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快账用户4365 追问 2022-12-19 21:55

老师是这样子写吗?那我还要计提劳务费用吗?那计提的分录该怎么写?

老师是这样子写吗?那我还要计提劳务费用吗?那计提的分录该怎么写?
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齐红老师 解答 2022-12-19 21:55

借:管理费用 贷:应付账款 收到发票就这样写分录就好了  不需要单独计提

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快账用户4365 追问 2022-12-19 22:04

那我还要结转成本吗?主营业务成本,库存商品

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齐红老师 解答 2022-12-19 22:04

请问您当月确认了收入吗

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快账用户4365 追问 2022-12-19 22:07

银行支付钱给他了,他也给发票回来给我了

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齐红老师 解答 2022-12-19 22:21

结转成本 是您开具了发票确认收入后才结转 不是根据自己收到的发票

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您好 请问劳务费是给单位以外人员的吧 不是自己单位员工吧?
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