应收账款期末余额为借方负数, 调整到预收账款贷方
有位老师说应收账款借方负数调整到其他应付款里,还有位老师说应收账款借方负数调整到预收账款里,到底调哪个里呢。
应收账款期末余额在借方为负数调整到预收账款分录怎么做? 应付账款期末余额在贷方为负数调整到预付账款分录怎么做?
老师,请问一下应收账款期末余额为借方负数,需要调整到预收账款,是调整到贷方?其他应收款期末余额为借方负数,需要调整到其他应付款贷方?
老师,你好,请问其他应付为负,调整报表是怎么算的?不同其他的调整只同其他应收调整 账上,其他应付为-2501621.22 其他应收为:2612293.97 账上,其他应付借方余额为:3497142.11,贷方余额为:6109436.08 其他应收,借方:3177591.15,贷方5679211.37 调整后其他应收和其他应付各为多少?
你好要开21250元9个点的票但是只能开13个点的票那我开13点的票金额是多少呢?
老师,您好!汽车修理费和公司其他修理费,能放在一起吗?都放在“管理费用—修理费”?
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汽车修理厂买的配件直接用了,可以入主营业务成本吗
老师你好,就是我们公司平常食堂里买菜,怎么报销啊?没有发票诶
个体工商户 定期定额 需要成本票吗
上游公司返的佣金,都涉及到什么分录?
请问老师,甲单位是饭店,现在出售2014年购买的空调,2台,卖了1100元,请问可以使用简易计税么?当时购买的时候,一张是专票,一张是普票。
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老师,我公司现在账面有之前的的其他应收款(个人),但是现在没有票据,可以做到无票支出费用里去处理,汇缴再调增吗?还是全部走营业外支出,汇缴再调增处理好?金额比较大,哪个处理方式比较好一点
其他应收款期末余额为借方负数, 调整到其他应付款贷方
老师,应收账款期末余额为借方负数, 调整到预收账款贷方,输入金额是直接输入正数金额不要填负数金额吧,其他应收款也是吧
是,输入金额是直接输入正数金额
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!