专票的吗?专票的话需要开红字信息表 这个发票认证了没有?
请问老师,客户给我们产品质量扣款,客户已经申请了红字发票信息表,要求我们公司开具红字销售发票,我们家应该怎么操作?没开过这种红字发票
老师,上个月我们公司买了一批产品,普通发票上个月已经开给客户了,这个月客户给我们退货了,那上个月我开给这个客户的普通发票是不是要红冲,普通发票红冲需要填写红字信息表吗
请问老师,客户给我们退产品(良品),我们需要开红字发票给客户,是吗?
请问老师,我司销售给客户产品开具销售发票,客户已经在1月份认证并抵扣,但是出现了10片不良品,客户退货,要求我们2月开具红字发票,这种情况我们销售方如何开具红字发票?
请问老师,客户给我们退产品,让我们开红字发票,发票我们认证了,是哪方开红字信息表?
老师您好 这里的生产成本-基本生产成本 和 生产成本-辅助生产成本 请问在什么情况下用这两个明细科目?
老师,汇算时先上传年度财务报表,这年度报表就是第四季度的报表吗?
老师,你好,上个月开票才5万块,可以不交税,进账发票多抵扣点可以吧
你好,请问金蝶软件自动生成的报表分析利润表和资产负债债表的勾稽关系,数据没对上,是什么地方出现了问题?
老师,合作社需要交残保金吗?
老师我看你说过成本是收入的百分之八十
老师,请问一下,公司3年前因为申请高企,所以材料入库由库存商品改成原材料,现在企业不再申请高企,那我现在账还要按原先制造业做还是改回来
老师,我计账凭证是A4纸大小,银行回单应该如何粘贴,银行回单一般是一张A4纸三张或两张回单的
老师,这题营业成本,含营业外支出的吗?
25年企业网银年服务费计入什么科目?
如果认证了,买方开红字信息表,销售方开红字发票 没有认证,都是销售方来开就行
老师,您说的对,但是客户是这样操作的,我司每个月给客户发产品,客户产线用不了的产品,就会退给我司,并且给我司开具销售产品发票(相当于把我司销售给他的产品,又销售给我司),我们只能做采购产品入账,客户这样操作对吗?
对的,这种有风险,他实际并没有销售给你们。
刚才打错了,不对的。
好的,郭老师,那如果客户给我们退产品,还是给我们开销售产品的发票,我们只能按照采购产品入账,是吗?
不是的,按照我上面写的第一种,你开红字信息表,开红字发票,你红冲收入。
老师,现在是这样,客户给我们开了退产品的销售发票后,我们才知道有退货,客户将退货以开销售产品发票的形式给我们,我们再将退货开具红字发票,那这个账怎么入呢?
你好,对方看销售借库存商品应交税费,应交增值税进项贷银行放款。
已经这样了,你还能改变吗?改变不了的话,你就按照这个来吧,但是你问我正规不正规,肯定不正规呀。
嗯是的,郭老师,改变不了客户这种操作模式,确实不正规,只能按照采购产品入了哈
是的是的,是这么做,是这么理解的。
如果客户按照我们销售产品的价格,给我们开具销售发票,比如退的产品 2000元,税金260元,我们开红字发票和客户开销售发票,税金是一样的260元哈,我们也没有多缴纳税金哈
你好,你增加了收入,无形中增加了收入呀。
实际这笔钱并不应该算收入,你算进去了。
是的,郭老师,实际退回的产品没有产生收入,这样不开红字发票,多增加了收入,多产生了销项税金260元,但是客户以我们的售价开销售发票给我们产生进项税金260元,这样一抵,我们没有多缴纳增值税哈
你好,你销售给a公司200,你给他开发票增加收入 对方又给你开了200,你增加了200的收入不变啊 然后又增加了200的库存。
比如你销售给a公司200,你销售给B公司是1000,你这个月是一千二的收入,但是后期退回了200,你应该是1000的收入,但是你的收入还是1200,这不就是无形中增加了200的收入?
嗯,老师,您说的我明白,是增加了收入,那对增值税没有影响是吗?
你好,有影响的,你收入多,你的税负不就得高?
嗯,是收入多增加了,那客户给我们开销售产品的发票,我们可以抵扣,比如我们开给客户销售2000元产品,销项税金260,客户又开给我们进项2000元,进项税金260元,260-260=0,没有多缴纳增值税,是吗?
你好,对的,是的,没有多交,但是你收入高,你的缴纳的增值税是不是应该高,他不是有一个税负吗?缴纳的增值税除以不含税的销售额。
嗯是,虽然没有多缴纳税金,但是影响税负哈
对的,是的,是这么做,是这么理解的。