应该是入应收账款
从建账起就用预收预付,中间换人做,就成应收应付了,我接手过来第一个月就要冲红前会计的应收账款发票。。我用的是预收预付,,请问我现在要冲红前会计做的应收账款发票,该用预收账款科目还是预收账款科目?
钱已经收了票没开,本来是做预收账款科目,但帐套上面没有预收账款科目,那我应该是入应收账款还是应付账款?
老师好,我们记账没用应收账款和应付账款科目,而是用的预收账款和预付账款科目,那么问应收账款是多少?应付账款是多少?
收了货款,一直还没有开票,是不是可以将应收账款科目调整放到预收账款呢?会计科目应该怎么做?
我看了交接老会计的账,往来科目只有应收账款,应付账款,没有其他预收账款、预付账款。 她的账是不是做错了? 理论上口诀是收对收,付对付,也就是用应收账款,预收账款的组合,或者用应付账款,预付账款的组合。
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对
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