应该是入应收账款
从建账起就用预收预付,中间换人做,就成应收应付了,我接手过来第一个月就要冲红前会计的应收账款发票。。我用的是预收预付,,请问我现在要冲红前会计做的应收账款发票,该用预收账款科目还是预收账款科目?
钱已经收了票没开,本来是做预收账款科目,但帐套上面没有预收账款科目,那我应该是入应收账款还是应付账款?
老师好,我们记账没用应收账款和应付账款科目,而是用的预收账款和预付账款科目,那么问应收账款是多少?应付账款是多少?
收了货款,一直还没有开票,是不是可以将应收账款科目调整放到预收账款呢?会计科目应该怎么做?
我看了交接老会计的账,往来科目只有应收账款,应付账款,没有其他预收账款、预付账款。 她的账是不是做错了? 理论上口诀是收对收,付对付,也就是用应收账款,预收账款的组合,或者用应付账款,预付账款的组合。
老师我的意思是无票摊销的纳税调增也是填到那个其他就可以是吧
这个无票支出的装修费摊销,汇算的时候再那个表调增,也是那个其他调增吗
老师,比如装修费,10000有票,5000没票,然后按10个月摊销,每月摊销1500记账的时候都计入了长期待摊费用,这样我汇算的时候怎么查无票摊销了多少啊,有啥好方法没有,可以一下查出无票摊销了多少
老师装修费摊销是摊入成本还是费用
老师你好,请问,物业公司的停车费收入要给业主委员会分一部分,比如1万元停车费收入,5000元给业主委员会,业主委员会的钱,记入其他应付款科目吗?
老师,那老板前期装修,用自己的钱,后面把发票开过来,要计入其他应付款吗
老师你好,我公司是家服装生产企业,因市场变化,账上的存货有1000多万,根据市场变化存货已计提了跌价准备,今年实际发生跌价300万,已结转了,所得税税前扣除的需要注意哪些涉税税务,需要备查哪些资料
老师好,24年汇算清缴才发现,之前的累计折旧的计提表一直错误,我按正确的数据做了一遍,净值付3万,等于是多提了3万,24年我可以按正确的数据填写所得税年报A105080吗?另外公司账多提的3万要怎么做账?小企业可以直接做一张,不通过以前年度损益调整,可以吗? 借:管理费用-折旧 -3w 贷:累计折旧 -3w
您好老师我们怎么选这个
装修开票,对方跟我要项目名称和项目地址,我们就是实体店装修,项目名称填什么,项目地址填店里地址可以吗