借银行存款一般户,贷银行存款基本户。
去年一笔差旅费现金支付,会计错记成银行支付,请问今年怎么做调整分录,可以给我写正确的分录吗?原分录是 借 管理费用 贷 银行存款
跨年的分录写错了,需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
#提问# 计提时 借:利润分配 贷:应付股利 。支付时 借:应付股利 贷:银行。12月要调整本年做错的上面分录调整、正确分录应该是:借:成本、贷:银行。现在我要怎么调整
第一个月付款,第二个月开票,少付几分钱怎么做调整少付的做营业外支出,那贷方记对方公司?
老师,如果三月一笔预付费用记错分录记成费用,4月才认证发票,我需要怎么调整分录?之前记的是借:管理费用,贷:银行存款,如果四月认证发票我可以这样调整么:借:预付账款,贷:管理费用。然后,借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 老师,这样调整可以吗??
请问新接的一家公司,没有期初开票数据,之前就是要什么直接开什么,现在要怎么规范?
最后一个不定项哪位老师帮我做一下,谢谢啦
老师,我原来一直出纳,没做过会计,现在刚接手一个商贸公司会计,做账一点不自信,生怕自己做错,就按原会计怎么做就照搬了,做完账心还是虚的,反正自己都不懂对不对,每个科目也有核验,但是还是没底
跨月的电子发票怎样红冲
面试时遇到问,公司 财报 构成 是什么?这是什么意思?
如果公司不计提盈余公积的话,那么净利润就直接等于未分配利润了对吧
老师好,问下个体户定额征收的,然后还需要下载个人所得税报年度的经营所得汇算清缴吗?还是开票超了才申报年度经营所得汇算清缴?
老师,购买固定资产,单价超过5000元 借:固定资产 5000 贷:银行存款 5000 折旧 借:管理费用 138.88 贷:累计折旧 138.88 这样对不对
按揭车怎么做账,挂什么科目还按揭款怎么做
计提给经理使用的自用汽车折旧,能直接做分录 借管理费用 贷折旧吗? 还是需要通过应付职工薪酬来过度?
银行存款能做负数红冲吗
可以的,可以这么做。