是的,这个是员工福利费,先发放再计提

老师,单位食堂购买的米面油,调味品,都是员工福利费吧?
老师好,单位发的米面油,是员工福利费吗,怎么做账,是不是还有计提
中秋买的米面油那些,给员工发,需要怎么做账,需要视同销售吗?还是直接入福利费 计入工资
老师,员工食堂用的米面油做福利费吗还是?
老师好,请问单位员工体检,是直接做费用里,还是福利。如果做福利,是不是要计提,分录具体该怎么处
老师,为啥公司的营业执照上的经营范围,有那么多?不应该就只有一种吗?
老师,请问下,是不是除了国家规定的一级科目,二级三级四级,都可以随便自己设置?
老师,请问下物业公司收的停车费,需要开几个点呢
一般纳税人上规企业。做内账的时候,应收应付需要按价税分离记分录吗?
请问专项附加扣除子女义务教育能扣多少?
老师,请问一下我们公司没钱的时候,股东有时把1万,2万,5万这样转进来,股东没钱了,又转出去,经常频繁的转进连出,这样子会有什么风险吗?(董孝彬老师)
出口企业,进项发票是1月开具,报关单是2月收到,那我进项发票什么时候勾选,是出口退税类勾选吗?
老师,请问明天个税能扣税吗?不需要税收滞纳金吧
以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
进项发票是1月开具,部分已经在2月销售,报关单也是2月,已经开具销项发票,如果我3月要退税,是在2月就勾选进项发票,3月初再申报增值税吗
怎么计提和发放呢,会计分录怎么做
借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
老师,计提的时候用发票做附件,是吗,那发放用什么做附件,我们是买的米面油,然后给员工做饭
结转的时候不用附件,只是把发放的金额结转平
老师,您说的结转就是发放的意思吗,把应付职工薪酬-福利费结平是吗,这个不用附件吗
就是第一个分录就是发放福利
老师,我们是冲个人借款,我想问计提和冲借款分别用什么做附件
冲借款凭发票报销冲就是
那计提用什么附件
计提不用附件只是把发放的金额转平