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老师,我们公司打了一笔钱给另外公司,后来另外那家公司又给我们打回来了,备注是往来款,我怎么做账务处理?
老师好 我公司是一个制造企业 我们给客户发货 客户一直用他的账户给我公司账户上打钱 打的钱只打了产品价格的钱 没有打税的钱 我们领导不让给他们开票 说什么时候打税点钱了什么时候给开票 这个账怎么做呀
老师您好,一个公司给我们公司投资100万完成项目,等项目完工,赚钱了给这个公司给20%的收益,这个20%的收益怎么做账?他们收到钱需要给我们开票吗?
老师,公司打给期货公司一万,备注保证金,期货公司返回的时候赚钱了,赚的这个钱我该怎么做账务处理
老师 我们公司是做鸡蛋批发零售的,8月开票的合计金额是260万。然后我们公司有和申银万国期货有限公司的期货往来交易。8月开票的这部分金额260万我们老板说:做的期货交割 钱打到期货账户上,款项已经全部结清了。针对这个开票收入,钱全部达到了期货账户上,期货交割,这个怎么做账,怎么才能把260万的应收款项平掉???
我司员工都是劳务派遣,开的劳务费发票。账务怎么处理
我司在保税区一个仓库,客户进口货物后储藏在我司仓库里,然后再转口到其他国家。是出口业务吗
老师,请问劳务派遣公司差额开票专票进项可以抵扣吗?税率几个点?
老板要把公司转出去后,把之前的账务全销毁,会计会有责任吗?
可以不良仓出货吗 不是应该不良仓转成品仓出库吗 有什么影响吗
老师好,销售二手车,借:银行存款贷:固定资产清理 应交税额-应交增值税(销项税额),固定资产清理要写二级科目吗
老师供应商给企业1月和2月开具专票有问题,企业未入账也未进行抵扣,供应商如果这个月让红冲的话,不影响企业3月申报吧,企业3月申报表中应该不会出现负数吧
老师,我25年8月份开了一张发票,已经做了现金收款了,但现在对方客户要求我们这张发票红冲重开!我想问,这张发票我可以红冲重开吗?红冲后,我的账要怎么调整?谢谢!
老师,你好 公司用公户付款,对方提供的是对方的私户,对公司有什么影响吗?
请问我公司是出口贸易企业,企业所得税年度汇算清缴203境外所得信息需要填写吗?
具体分录可以说下嘛
借应收利息,贷投资收益。收钱的时候借银行存款,贷应收利息
就是从这个流程开始到结束的整个完整分录
这个最后是要交税的吧
你记录的是保证金,一开始可以计入借其他应收款贷银行。
会影响所得税的缴纳哦。
那完整就是 借其他应收款贷银行 借应收利息贷投资收益 借银行贷应收利息 是这样吧
需要做交易性金融资产吗
对的对的,是这样子的哦
这个需要做交易性金融资产核算吗
正常核算,其实要按照金融资产来核算的,但你备注的是保证金。,嗯,实际业务中也很少通过交易性金融资产核算。,一般直接通过其他应收
那我付出去一万,收到一万二 借 其他应收款10000 贷 银行存款10000 借 银行存款10000 贷 其他应收款 10000 借 应收利息 2000 贷 投资收益 2000 借 银行存款 2000 贷 应收利息 2000 是这样对吧
完全正确,非常对。哦哦
老师,那之前的账已经做了 借其他应收款10000 贷银行存款10000 然后收到钱的时候做的 借银行存款12,000 贷其他应收款12,000 这个账其他应收款多了2000挂了半年了,现在要怎么调整
借其他应收款2000贷投资收益2000就可以
就不需要做借其他应收,贷应收利息 借应收利息贷投资收益了是吧,直接做其他应收和投资收益
对的,现在就属于调账了。