谢谢 您有什么问题需要一起讨论的。
@一休哥哥回答,其他老师勿接,谢谢啦!
@一休哥哥老师回答,其他老师不要接了,谢谢合作,合并报表中的所有者权益,其中的长投数据是子公司的权益数据之和,还是母公司投资明细表中的期末数
@一休哥哥老师回答,其他老师不要接了,谢谢合作
指定@一休哥哥老师回答,谢谢
指定@一休哥哥老师回答,谢谢啦
老师,个体内账,以老板私人卡运营,是不是就以老板私人卡做账就可以,比如给出纳转钱,就借其他应收款出纳名字,贷银行存款(建行)老板名字
某企业2020年12月31日购入一台设备,入账价值为200万元,预计使用寿命为10年,预计净残值为20万元,采用年限平均法计提折旧。2021年12月31日该设备存在减值迹象,经测试预计可收回金额为120万元。2021年12月31日该设备的账面价值应为()万元
老师那出纳支付各费用,是不是做管理费用,贷其他应收款出纳
您好老师,请问我当月开具的电子红字发票当月还没入账,红字发票开具多半是账户或金额有问题,我做账的时候能不能按正确蓝字发票做账把打印的红字发票附后面不做账务处理可以吗
已抵扣的进项税转出,分录怎么做?税务系统怎么操作?
老师,我报2023年企业所得税汇算清缴时,工资薪金支出我纳税调增了86400,那我现在报2024年的,是不是要调减86400呢?
老师,不征税收入在填汇算清缴的表时,填列在那里?不填,会增加利润,上企业所得税
老师你好,我新入职一家家电公司,因没人交接我需要去淘宝后台申请发票,导致税务会计报上月税款,因没有进项导致需要缴纳3万的税,老板骂我一顿,现在有没有办法少缴纳税款
老师,到底工资和社保,个税计提发放怎么做呀
老师给出纳转备用金,怎么做分录,做其他应收款出纳名字,还是其他应收款备用金
哈哈,给你多挣点钱,完成业绩,多多合作
发票先入帐抵扣了,但是付款的报销人还没报销,入帐时分录怎么做?然后报销时还需要贴发票附件不?
发票先入帐抵扣了,但是付款的报销人还没报销,入帐时分录怎么做? 答:发票抵扣了 但是没有付钱,先做一笔 借:应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 然后报销时还需要贴发票附件不? 答:报销时,附件 还是贴一个发票的复印件 上去
公司刚开公户,没有收入,老板总是存进现金,或者用个人转账给公司,备注该写什么合适呢?我做账摘要该写什么 投资款?还是备用金?还是该写借款?
好的,您回答过了
是的, 您得先问问老板,这个钱的用途是什么, 如果是投资款的话,他以后就拿不回来了, 如果是往来款的话,以后公司挣了钱之后,这笔钱还可以再打给老板。
一般纳税人2020年-2021年在建工程产生的进项税是否可以抵扣 ,土建工程
可以抵扣的 现在专票也没有时间的限制了。
如果是公益性项目没有收入,是不是可以留抵退税
公益性 您说的这种吧 法律依据:《 人民共和国企业所得税法》 第九条 企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除
餐饮行业一般纳税人可以开专票吗 餐饮行业一般纳税人是不是不能收专票不能抵扣进项发票 餐饮行业即不能收专票也不能开专票吗
吃饭是没有专票的。
餐饮行业即不能收专票也不能开专票吗 答:如果酒店是 一般纳税人可以开专票的,但是开了专票,拿到专票的公司也不能抵扣。
住宿可以抵扣 吃饭不能抵扣
发行长期债券发生的手续费为啥会计入金融负债的初始入账价值? 不是计入应付债券-利息调整??
金融负债的初始入账价值? 不是计入应付债券-利息调整?? 答:定义说的 计入 金融负债的初始入账价值 其实就是 计入应付债券-利息调整的金额。