您好,是的,小微企业5%只是暂时的政策,高新15%是长久的,而且高新还有加计扣除
公司是高新技术企业,如果是应纳税所得额在300万以内,是按照小微企业的优惠政策缴纳企业所得税。如果在300万以上,那么是全部按照高新技术企业去算企业所得税吗?
你好...我想问一下小微企业所得税不超过100万是2.5%..超过100万不超过300万...是5%... 那超过300以后呢..这个2.5和5是怎么算的.. 那高新企业企业所得税15%...那申请高新企业还有什么优惠吗
高新技术企业税率15%,2022年小于100万,税率是2.5%,100~300万税率5%,超过300万按25%,如果说300以内按高新税率不是还交得多些吗?有点不明白
老师好,按照现在的政策 企业利润300万以下 所得税5%、要是这企业还是高新技术企业 高新企业所得税税是15%,这么看到高新好像也没多大用处哈
企业所得税25%小微企业5% 高新企业15% 那是不是普通企业净利润300万*5 高新技术企业300万*15
平台收入提现进了公账,要计营业额吗,报税咋报
老师你好,我怎么根据财务报表倒推出科目余额表,可以详细说下吗?急
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
计算每股收益这个题解题思路是什么?帮忙把解题思路说下,
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
是不是认定高新技术之后就必须按15缴纳了?不管了净利润多少?加计扣除,是说的管理费用和技术研发费是吗?
您好,是的,所得税税率15%,加计扣除只是研发费用哦
普通不是管费用里的研发费用支出75百分之扣除,资本化支出175百分之
您好,是的,研发费用支出75%加计,形成无形资产按175%摊销哦
早上好,今天我有事出差外地了,要晚上到家才能回复您的留言,还请您原谅。