全部银行存款不包括银承

你好 老师 请问我们公司政府投资100万 让我们建设基地 我们收到款时 借:银行存款 贷:长期应付款-专项应付款 我们用款时 借:在建工程 贷:银行存款 后面结转是不是都是:借:固定资产 贷:在建工程 借:长期应付款-专项应付款 贷:递延收益 这样逻辑关系对不对啊(就当全部后面金额为100万)
老师,请问我做账发现:1、库存现金多了,正常的库存现金应该是0;2、其他货币资金对不起,正常货币资金的余额应该是0;3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上,公积金,社保,个税加起来有差异;4、固定资产账面数和实际的对不上;5、社保也感觉对不上;5、银行存款余额能对上,但是别的对不上,这是5-9月的账! 我银行余额对上了,但是别的要怎么才能对上呢?一调又怕银行存款对不上,请老师指导!
请问现金流量表里的期初余额是申报年度1月科目汇总表的库存现金和银行存款的期初余额合计吗
老师5月得账我结完了,我看资产负债表里的货币资金期末余额是不是应该等于我科目余额表里的期末借方余额的银行存款➕库存现金➕其他货币资金的和呢
请问老师,我这样计算企业所有资金正确吗?比如:截止到4月底应收账款—4月底应付账款(可以想成是银行存款)+4月底银行余额+4月底承兑+4月1号到4月16号收进来的银行存款—4月1号到4.16号付出去的银行存款+这期间收进来的承兑—这期间付出去的承兑=截止到4.16号全部资金余额,对吗?有重复的地方吗?
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗