这个你要按照实际的金额开票的,就是7200
描述:电信充值活动会满冲多少会送部分这样子,比如8月账单1600元,送话费40元,电信给开票了1640元。但是我实际支出1600元,这40元支出是电信送的,公司账户没有扣款。 问题:做账怎么做?按照发票实际做,会显示账上还欠电信钱。(发票金额是大于实际金额的)
请问一下我们采购了一批货物实际金额是1800.8元发票开具金额也是1800.8元,但是出纳不小心看出错了,支付了1800.5元,请问一下老师,那么这批货物我们应该入账多少钱呢?是按发票上的金额1800.8元入账,还是按照1800.5元入账呢?
甲商场是增值税一般纳税人,本年8月为促销有以下五种方案可供选择:方案一:商品8折销售,即原先价值为1000元的商品,现在售价为800元。方案二:买一赠一,即顾客只需花800元即可购买原价800元的商品,同时获赠价值200元的商品,且价值200元的商品的购进价格为140元(以实际收取的价款800元换算为不含税价款后,按照原品与赠品公允价值的比例分别填写在同一张发票的金额栏,则按照分摊后的金额分别计算原品与赠品各自的增值税销项税额)。方案三:买一赠一,即顾客只需花800元即可购买原价800元的商品,同时获赠价值200元的商品,且价值200元的商品的购进价格为140元(将赠送的200元的赠品单独开具发票,则不仅原价800元的原品按照800元换算为不含税价款后的价格计算缴纳增值税,而且赠送的200元的赠品也按照200元换算为不含税价款后的价格视同销售计算缴纳增值税)方案四:顾客赊购货物满1000元,在10天内付款,甲商场给予20%的折扣:顾客在30天内付款甲商场不给予折扣。假设顾客在10天内付款。方案五:顾客购物满1000元可从甲商场获赠200元的现金。甲商场的销售利润率为30%,即若销售额
你好,我公司是做体育行业的,小规模企业,属于服务行业 情况是这样的:顾客办理会员卡充值1000元赠送100元 并开具普票,先从第三方软件付款,然后在到达对公账户。充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么? 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入? 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?因为之前的会计账很乱,开的发票也对不上,不知道是谁开的发票。在计提增值税的时候还有其他方法么?
A甲商场是增值税一般纳税人,本年8月为促销有以下五种方案可供选择 方案一:商品8折销售,即原先价值为1000元的商品,现在售价为800元 方案二:买一赠一,即顾客只需花800元即可购买原价800元的商品,同 时获赠价值200元的商品,且价值200元的商品的购进价格为140元(以 实际收取的价款800元换算为不含税价款后,按照原品与赠品公允价值的 比例分别填写在同一张发票的金额栏,则按照分滩后的金额分别计算原 品与赠品各自的增值税销项税额) 方案三:买一赠一,即顾客只需花800元即可购买原价800元的商品,同 时获赠价值200元的商品,且价值200元的商品的购进价格为140元(将 赠送的200元的赠品单独开具发票,则不仅原价800元的原品按照800元 换算为不含税价款后的价格计算缴纳增值税,而且赠送的200元的赠品也 按照200元换算为不含税价款后的价格视同销售计算缴纳增值税)。 方案四:顾客赊购货物满1000元,在10天内付款,甲商场给 予20%的折扣:顾客在30天内付款甲商场不给予折扣。假设顾 客在10天内付款。 方案五:顾客购物满1000元可从甲商场获赠200元的现金。 甲商场的销售成本率为70%,即若销售额为1000元,则进价为 700元。 上述价格均为含增值税价格。另外,甲商场每销售原价 1000元的商品,便发生可以在企业所得税税前扣除的工资和 其他费用50元(不含增值税)。 假设甲商场销售和购进商品的增值税税率均为13%,购进 的商品均取得增值税专用发票,且不考虑城市维护建设税和教 育费附加。假设甲商场促销活动的顾客均为其他个人即自然人: 【工作要求】请对上述业务进行纳税筹划。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
出完报表再申报企业所得税,企业所得税还需要计提吗?
买的流量叫做虚拟币开具信息系统服务信息服务费费可以吗
B公司长期投资A公司,B公司100%控股A公司,A公司一直处于亏损状态,现并已注销。请问B公司的账务会计分录怎么处理?A公司已投资B公司80万元。
20200-2024老板提供的工资表不对当年工资已全部申报了个税,导致财务报表生产成本和应付职工薪酬过高,请问如何处理
农民卖稻谷开发票会产生税款吗
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老师你好!企业为一般纳税人生产企业,今年8月被税务稽查,补23-24年度账外收入合计300万,更正23及24增值税及所得税申报,问题是25年账怎么补记,补的往期无票收入,25年8月后是否可以开票红冲前期无票入账的数据,对应成本暂估入库,25年要是回票是否可以冲暂估入库,更正23里24所得税报表成本是否调增。