你好,学员,一般是不能退的, 不过建议跟当地税务局电话确认一下,每个地方可能不一样

老师,上个月出口发票税率0错开成13%了,出现了30000多的销项增值税,本月增值税能不能全填在免抵退申报不体现13税率。然后下个月红冲13%也不申报。本月出口退税能否直接按正确的金额去申请退税?
外贸企业上月出口发票税率开成13%,这个月红冲了产生留抵税,可以申请退税吗
就是开出口发票 开错了开成13% 然后跨月了 税交上去了 再冲红 是不是可以申请把这个交的税退回来的
7月出口发票开成了13%税率,又跨月了,怎么处理产生20000的增值税,能不交,或者怎么退呢
7月出口发票开成了13%税率,又跨月了,怎么处理,产生2000的增值税,能不交,或者有什么办法退回来么
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
冲账是什么意思。比如从公司借钱出来
老师,我们在出口退税系统上提交100万的进项,税局只给我们退80万,那剩下不给退的20万是转到留抵里边吗
老师,三季度无票收入少报了,四季度补可以吗
那有什么办法可以不交税吗?因为是开错了
这个税费实在是交不了
可以冲了,重新开具的学员
那税费怎么办
税费本期冲了,可以减少本期税费缴纳额
上月开的发票税率开错了,产生的税费交不了,这月开红冲就可以了,不用管那个税费,是吗?
那个税不交也没关系吗?
上个月开票的,要正常缴税的 或者去税务局大厅处理
请问去税务大厅具体怎么处理
税务局大厅,现场申报,现场工作人员处理 老师在的公司遇到过,