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老师,上个月出口发票税率0错开成13%了,出现了30000多的销项增值税,本月增值税能不能全填在免抵退申报不体现13税率。然后下个月红冲13%也不申报。本月出口退税能否直接按正确的金额去申请退税?

2022-02-17 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 10:49

同学你好 发票得重新开

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快账用户3968 追问 2022-02-17 10:52

已经红冲了重开,因为隔月了只能等下个月申报。本月申报1月份的能不能直接按正确的申报,出口退税也按正确申报退税

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齐红老师 解答 2022-02-17 10:59

这个不可以的哦 发票不对哦

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同学你好 发票得重新开
2022-02-17
你好不可以的,你不填写的话申报不了。
2022-02-17
您好!发票冲红,重新开具正确发票,然后申请出口退税
2022-02-16
你好,上月多交的可以抵当月要交的增值税,如果都是零税率,没有要交税的情况,那就去税局退税,一般要带公章,发票,合同之类的东西
2020-12-03
对的,是的,需要正常申报,下一个月红冲申报负数销售额重新开 可以
2024-02-18
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