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老师,之前固定资产全部提完折旧了,现在清理分录怎么做?

2023-09-09 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-09 10:52

借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额外收支。

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快账用户4632 追问 2023-09-09 10:54

固定资产原值是3万,已经提了3万的折旧,是不是不用进固定资产清理科目了?

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齐红老师 解答 2023-09-09 10:55

你好,没有残值的,对的。

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快账用户4632 追问 2023-09-09 11:24

借累计折旧3万 贷固定资产3万,那第二步怎么做?

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齐红老师 解答 2023-09-09 11:24

你好,销售出去有收入的吗?

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快账用户4632 追问 2023-09-09 11:25

是的,收了2万

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齐红老师 解答 2023-09-09 11:27

借银行存款2万, 贷固定资产清理2万/1.13 应交税费,应交增值税销项,如果是一般纳税人一般计税的。

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快账用户4632 追问 2023-09-09 11:31

然后借 营业外支出2万,贷固定资产经理2万吗?但是没亏这么多呢

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齐红老师 解答 2023-09-09 11:34

你好,你怎么能是亏损的?借固定资产清理,贷营业外收入。

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借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额外收支。
2023-09-09
对的是的,是这么做的。
2024-10-30
你好同学,简单的办法就是你固定资产原值把那些折旧减除掉,剩下的钱再加上这些尾款,你再重新开始计提折旧,但是呢,要按这个固定资产剩下的折旧时间折旧。
2022-03-14
你好! 1.固定资产转入清理 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备 贷:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理        应交税费——应交增值税(销项税额)
2024-06-19
你好,你折旧完了还在使用的话,可以先不用。
2023-04-19
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