您好,这个是需要分录吗还是

13月1日,通过某证券公司营业部开立证券投资账户,将其生产经营过程中暂时闲置的货币资金1000000元从银行存款转入该证券投资资金结算账户。分录怎么写
四、分析经济业务,编制会计分录-|||-(一)A公司2021年6月发生以下交易性金融资产业务:-|||-1.6月3日,从基本户转出3000000元到银河证券公司开立的证券交易专-|||-户,用于证券投资交易结算。-|||-2.6月6日,从银河证券公司购入天华股份公司普通股股票50万股,每股-|||-价格5.20元,交易税费5000元,款项已通过交易专户结算。-|||-3.6月12日,接银河证券公司通知,上月购入京东股份公司股票时已宣告-|||-但尚未支付的现金股利20000元已存入交易专户。-|||-4.6月28日,售出4月份购入的黄海股份公司股票200万股中的50%,每股-|||-交易价为13.50元。售出前黄海股票总账面价值25600000元(其中成本-|||-25200000元,公允价值变动400000元)-|||-5.6月30日,天华股票当日收盘价为每股5.80元,调整公允价值变动
四、分析经济业务,编制会计分录-|||-(一)A公司2021年6月发生以下交易性金融资产业务:-|||-1.6月3日,从基本户转出3000000元到银河证券公司开立的证券交易专-|||-户,用于证券投资交易结算。-|||-2.6月6日,从银河证券公司购入天华股份公司普通股股票50万股,每股-|||-价格5.20元,交易税费5000元,款项已通过交易专户结算。-|||-3.6月12日,接银河证券公司通知,上月购入京东股份公司股票时已宣告-|||-但尚未支付的现金股利20000元已存入交易专户。-|||-4.6月28日,售出4月份购入的黄海股份公司股票200万股中的50%,每股-|||-交易价为13.50元。售出前黄海股票总账面价值25600000元(其中成本-|||-25200000元,公允价值变动400000元)-|||-5.6月30日,天华股票当日收盘价为每股5.80元,调整公允价值变动
四、分析经济业务,编制会计分录-|||-(一)A公司2021年6月发生以下交易性金融资产业务:-|||-1.6月3日,从基本户转出3000000元到银河证券公司开立的证券交易专-|||-户,用于证券投资交易结算。-|||-2.6月6日,从银河证券公司购入天华股份公司普通股股票50万股,每股-|||-价格5.20元,交易税费5000元,款项已通过交易专户结算。-|||-3.6月12日,接银河证券公司通知,上月购入京东股份公司股票时已宣告-|||-但尚未支付的现金股利20000元已存入交易专户。-|||-4.6月28日,售出4月份购入的黄海股份公司股票200万股中的50%,每股-|||-交易价为13.50元。售出前黄海股票总账面价值25600000元(其中成本-|||-25200000元,公允价值变动400000元)-|||-5.6月30日,天华股票当日收盘价为每股5.80元,调整公允价值变动
四、分析经济业务,编制会计分录-|||-(一)A公司2021年6月发生以下交易性金融资产业务:-|||-1.6月3日,从基本户转出3000000元到银河证券公司开立的证券交易专-|||-户,用于证券投资交易结算。-|||-2.6月6日,从银河证券公司购入天华股份公司普通股股票50万股,每股-|||-价格5.20元,交易税费5000元,款项已通过交易专户结算。-|||-3.6月12日,接银河证券公司通知,上月购入京东股份公司股票时已宣告-|||-但尚未支付的现金股利20000元已存入交易专户。-|||-4.6月28日,售出4月份购入的黄海股份公司股票200万股中的50%,每股-|||-交易价为13.50元。售出前黄海股票总账面价值25600000元(其中成本-|||-25200000元,公允价值变动400000元)-|||-5.6月30日,天华股票当日收盘价为每股5.80元,调整公允价值变动。
老师,我第二个季度企业所得税交了,第三季度利润总额减少了,是不是不会产生退税呀?是不是得等到汇算清缴了以后有纳税调整的部分?嗯,再退税或者交税就是第三个季度不会产生退税着呢是吧?
签订单后生成库存商品,客户违约,我们开价外费用-违约金,打折补偿我们,这部分开价外费用-违约金 跟购进原材料需要怎么做分录,
税务局让企业缴纳的2021——2023年度的增值税、附加税、企业所得税的罚款怎么做账
今年有营业外支出2000元,我这个第四季度企业税里计入成本的工资薪金要不要算在里面
老师,想问一下,我们收到质保金款, 借:预付账款xx39000 贷:预收账款39000 这个回款直接作为抵扣了欠款,现在余额是39000元,怎么做账冲平,谢谢
我代账的个体户拿不到成本票,我就想做点成本费用,人员工资申报个税,做几个员工的工资,是否一定要缴纳社保?
老师好,物业公司工资是财政出,财政把钱打到物业公司,然后公司再发给员工, 收到财政打的钱如何记账
嗯,我就是想问财务报表中,税金及附加是按照3%计提的填写,还是按照实际1%缴纳的填写?
22年个人垫付食堂款,现在不用支付了,请问账务怎样做,需要哪些附件证明
老师,请问我公司异地预交税款所属期是12月的税金,但是交税是1月份才交的,我报增值税税款扣除的时候,是扣除在12月吗?