同学您好,是的没错, 一般是这样的

我资产负债表中的未分配利润数不等于资产负债表未分配利润期初数加上本年利润表中的净利润,我资产负债表是平的,本年也没有分红,我资产负债表数大于期初余额加本年利润,这种情况正确吗?
想问问一般情况没有其他调整的话,资产负债表中未分配利润的期未数减去期初数是不是等于利润表的净利润
没有发生以前年度损益调整的情况下,资产负债表与利润表之间的勾稽关系是,未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计。 发生以前年度损益调整的情况下,资产负债表与利润表之间的勾稽关系是,未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整。请问是这样理解吗?
老师,资产负债表中未分配利润的期末数减期初数等于利润表中的净利润对吗?
老师考中级需要补几年的继续教育呀
老师,企业建账前花了20万左右,都是股东垫付的现金,没有发票,这种情况怎么做账
公司收到稳岗补贴,次月发放给员工,怎么做会计分录?发放的金额需要缴纳个税吗?
老师您好!收到的发票比预付款金额 少了1元,当时说后面开票补上,后面一直未发生,预付还有1元,怎么做分录 呢
老师,我们销售平时月份都按基本工资,8000发,我按3%扣税,这个月有提成,工资46000,扣个税按多少税率扣
老师,麻烦问下,我们不是金融公司,主要销售医疗器械及机器人手腕等业务,我们要承接FA业务,帮别的企业拉到投资后,收取相关服务费,问下,我们的营业范围没有融资咨询服务,北京的企业可以添加融资咨询服务这个经营范围吗,北京的企业可以办理投资业务吗
朴老师:刚刚的问题,继续咨询您!
窗贝贝科技经营部,这个交个人所得税还是企业所得税
老师你好,我们公司今年接手了同控下兄弟公司划转过来的两个项目公司,一个持股80.一个持股51.我司资本公积入账金额3亿,请问我做合并报表时,关于资本公积和盈余公积怎么做合并取数?还是直接用母公司值?我们目前是直接用的母公司数据,可以吗?请详解谢谢
老师,那个社保和医保,我可以不分开,应付职工薪酬——社保费及医保,可以吗
但如果有调整的情况也不会说相差太大吧
同学您好,是的没错, 是这样的