税收分类编码:3040601,税收分类名称:认证服务,开票商品名称:*鉴证咨询服务

在电子税务局看增值税征收品目是专业技术服务,可以开其他咨询服务 *服务费的发票吗?经营范围是其他技术推广服务;信息技术咨询服务
物业公司小规模纳税人,客户要求开专票,我公司只能代开,请问品目选咨询服务还是其他生活服务呢?
公司经营范围如下图,公司为客户提供电动汽车的服务,开票可以开出*鉴定咨询服务费*咨询服务费和*现代服务*服务费这两个项目吗?开票税率是多少?
老师就是我们是做服务的,之前开票都是鉴证咨询服务*技术服务费,老师就是现在我们是开全电发票了,可是我去搜技术服务费没有鉴证咨询服务的税收编码这个怎么弄
鉴证咨询服务公司在税务局代开专票征收品目怎么选?
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
印花税里我选的是技术服务合同,这里可以填技术服务吗?
这个不需要交纳印花税的。
但是我们这一直是缴纳的,我想问征收品目那里我可以填技术服务吗?
可以的,可以这么做的。
老师我填鉴证咨询服务和技术服务都保存不了,提示关键字不在字典中,怎么回事,我这个业务是一个检测费发票
质量监测不属于印花税税目,如果你要交的话,也是交加工承揽。
我是在电子税务局代开专票的时候有一个征收品目的选项必须要填,填鉴证咨询,技术服务都不对
你好,你选择加工承揽试一下
你看下你选择无可以吗。
这两个都不行
加工承揽也不可以吗?你问你税务局吧。