这个不需要的,你在本期进项转出就可以的
老师请问我去年有一张专票已经认证了现在需要红冲,进项税额转出的话,开的正确发票还是按正常认证抵扣吗
请问老师,销方误作废发票,但是今天没票重开,我方要认证抵扣进项税。销方如果把作废发票也正常申报缴税,我这边认证抵扣是不是没有问题了?
老师,请问下我们公司申请增量留抵税额退回来了,是不是要在发票认证平台上操作进项税额转出?
请问老师,我本期有张发票选择了不抵扣,电子税务局上进项税表上待抵扣进项税额显示这张发票本期认证相符且本期未申报抵扣,这个地方要转出吗
老师,收到一张住宿费专用发票,如果不能抵扣,是不是要系统先正常认证,然后再申报时做进项税额转出
老师,公司收了一笔830万,借款,现在老板要把其他应付款调整成收入,这个又不开票,只能调整成其他业务收入吧?而且不能产生销项税,我都不知道咋做,调整的话,借,其他应付款,贷,其他业务收入,可以吗?
老师好,有两个业务虽然分录写出来了,还是没搞懂,1垫付开办费,当月垫付当月报可写同一张记账凭证 借:管理费用贷:其他应付款第二笔借:其他应付款贷:银行存款。借贷方金额不对,多了。还有一笔是员工垫付多收客人的退款,同一张记账凭证,借银行存款贷其他应付款 借:其他应付款贷银行存款。就这两笔分录就可以了对吧,但是记同一张记账凭证上金额不对。是不是记错了,请老师指正
第二十八期学员,这个登录信息是多少
6月份升为一般纳税人,但是5月份的收入还没开票,现在还能开3个点的发票吗,还是只能开13个点了
公司车折旧怎么计提?是几年计提?新车和二手车分录
老师,公司买了一辆二手车,二手车销售统一发票上,卖方写的人名姓“齐”,但是公司对公账户把这个钱打给了姓“陶”这个怎么处理,9万多不到10万
税金及附加包含哪些税
老师能把各种数据分析的模板发一下吗
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
没理解老师您的意思,我不需要更正申报吗?
不需要的,你在本期进项转出就可以的