这个不需要的,你在本期进项转出就可以的

老师请问我去年有一张专票已经认证了现在需要红冲,进项税额转出的话,开的正确发票还是按正常认证抵扣吗
请问老师,销方误作废发票,但是今天没票重开,我方要认证抵扣进项税。销方如果把作废发票也正常申报缴税,我这边认证抵扣是不是没有问题了?
老师,请问下我们公司申请增量留抵税额退回来了,是不是要在发票认证平台上操作进项税额转出?
请问老师,我本期有张发票选择了不抵扣,电子税务局上进项税表上待抵扣进项税额显示这张发票本期认证相符且本期未申报抵扣,这个地方要转出吗
老师,收到一张住宿费专用发票,如果不能抵扣,是不是要系统先正常认证,然后再申报时做进项税额转出
员工的交通费可以管理费办公费吗
老师,期间费用怎么测算?
老师,填写增值税申报表有什么注意事项吗
老师,我的房租发票呀1万元是跨年的,比如1万元的房租,25年有3333元,进费用了,剩下的6664元入那个科目,我放长期待摊费用里了,26年初在转费用科目,这样对吗
湖南长沙申报社保医保流程是怎么样的。
甲公司开办幼儿园,人员工资(未跟公司鉴定合同),6一8月工资计入主营业成本/劳务工资?后期人员外包工资付给外包劳务公司
固定资产可以一次性扣除?
倒贷用的账户也计账吗
小规模采购商品没有进项税额怎么办?会影响哪个税费呢?
企业是22年注册的,但在25年7月才开始生产经营,这中间的时间就是筹建期间。我现在收到一张24.8月的登报费用,不含税价2000元。请问这个费用是录到开办费还是宣传费
没理解老师您的意思,我不需要更正申报吗?
不需要的,你在本期进项转出就可以的