您好,这种的话,是不可以的,因为首先,压根就没有进项,这个股东不可能开到票

打个比方,公司实收100,老板80,其他股东20。20的股东说要退股,公司就把20和他的利息退还给他了。这时候老板手上是80,按理说公司应该是有100的,老板想把这20回收到她名下,问题是老板暂时也没钱,想先挂在她名下,算她借的。那账面我要怎么处理,关于这个老板回收这一部分股份,钱欠着的事。
老板把她的私人物品拿到公司买,怎么账务处理,钱入他自己的帐,收入要给员工提成
打款给个人,她公司给我们开票的。这个需要我们公司后续要怎么处理
老师,我们公司是做电商行业的,销售书,作者的稿费,我们帮她们交了个税,还要她们提供发票吗 还有随书赠送的赠品要怎么账处处理,是要视同销售吗,,
公司的股东想把她私人的米拿到公司来给她销售,公司销售出去回来的钱要给她,这个怎么处理?公司要做账?票怎么处理?这个合法吗?税额要怎么处理?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗