您好,那你就是这部分2000,直接做一个主营业务成本就可以

1.光明股份有限公司因生产经营的临时性需要,向银行申请并于2018年7月1日取得借款600000元,期限3个月,年利率9%,按月预提利息费用,到期一次还本付息。(1)2018年7月1日,借入资金时,编制的会计分录(2)7月31日,8月31日确认当月利息费用(3)9月底支付三季度利息时,编制的会计分录(4)偿还本金的会计分录2.昌江公司2019年1月1日从银行借入300万元,期限2年,年利率10%,到期一次还本付息,不计复利。该借款用于新建办公楼,建造期为一年。编制以下会计分录。2019年昌江公司每月计提借款利息。2020年合安公司每月计提借款利息。昌江公司于2021年1月1日支付本金和利息3.2018年3月光明股份有限公司购入材料一批,材料尚未到达,转来的专用发票上显示买价10000元,增值税额为1600元,货款尚未支付,如在规定期限内偿还可享受买价2%的折扣。(材料按实际成本核算)(1)购入时,编制的会计分录(2)在规定期限内偿还,编制的会计分录
老师您好,2022年6月28日我公司给A公司开具了4-6月份物业费发票2181元(会计分录:借:应收账款A公司2181元,贷:主营业务收入2181元),2022年9月20日收到公司交来2022.年4月-9月份物业费4362元,并给他开具发票4362元(会计分录为@借:银行存款4362元,贷:主营业务收入4362元,本来应该只给他开具7-9月份物业费发票2181元的,但当时看错了,以为4-6月份发票没开,结果把4-6月份又给他开了一遍,开成了4362元(实际应该只开7-9月份的发票2181元),2022年10月8日发现开票有误,于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7-9月份发票2181元,请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写?
资料:无锡海华股份有限公司为增值税一般纳税人,2021年发生的有关业务如下: (1)6月2日,签发转账支票预付星星工厂购料款20000元。 (2)6月15日,收到上述预购的甲材料,价款为36000元,增值税为4680元,价税合科已经验收入库,价税款不足部分当即签发转账支票补付。 (3)6月20 日,以银行存款支付应由职工负担的水电费2000元,从职工下月工资中 (4)总务科实行定额备用金制度: ①7月15 日,总务科出具收条,财务部门拨付2000元备用金,开出现全支票支付。②7月25 日,总务科报销日常零星开支1600元,以现金补足备用金。 (5)7月29 日,厂长李明因公出差,填写借据一张,预借差旅费2000元,财务部门以 (6)8月5日,李明出差归来,报销差旅费2400元,补付现全400元。要求:根据资料编制会计分录.
1长沙含光公司2022年10月发生如下经济业务:1)1日,向银行申报为期3个月的临时周转借款金额150000元,贷款已划入企业“银行存款”账户。2)2日,以银行存款支付上月应付中全公司的货款25000元。3)2日,从银行提取现金3000元备用。4)3日,收回上月应收大为公司的销货款20000元,存入银行。5)4日,业务员龙兴到上海出差,预借差旅费1600元,用现金支付。6)6日,领用原材料价值为36000元,其中,A产品耗用18000元,B产品耗用12000元,车间一般耗用4000元,厂部耗用2000元。7)7日,龙兴出差回来,报销差旅费1600元。8)7日,企业为扩大生产规模,收到旺和公司投入的货币资金200000元,已收妥入账。9)8日,销售A产品一批,价款为350000元,增值税税额为56000元,货款已存入银行。10)10日,用支票购买一项专利权180000元,按10年摊销。这些分录怎么写。
1/2长沙含光公司2022年10月发生如下经济业务:1)1日,向银行申报为期3个月的临时周转借款金额150000元,贷款已划入企业“银行存款”账户。2)2日,以银行存款支付上月应付中全公司的货款25000元。3)2日,从银行提取现金3000元备用。4)3日,收回上月应收大为公司的销货款20000元,存入银行。5)4日,业务员龙兴到上海出差,预借差旅费1600元,用现金支付。6)6日,领用原材料价值为36000元,其中,A产品耗用18000元,B产品耗用12000元,车间一般耗用4000元,厂部耗用2000元。7)7日,龙兴出差回来,报销差旅费1600元。8)7日,企业为扩大生产规模,收到旺和公司投入的货币资金200000元,已收妥入账。9)8日,销售A产品一批,价款为350000元,增值税税额为56000元,货款已存入银行。10)10日,用支票购买一项专利权180000元,按10年摊销。分录怎么写。
老师收到一家公司转来的钱,但是这个钱是拿来发工资的,收到这笔钱怎么做账呢
销售反佣,这部分佣金在所得税税前如何扣除 需要有正常依据
老师,公司被税务要求补缴以前年度增值税和附加税和所得税,如何入账?小企业会计准则
请问这个月勾选了进项票已抵扣,之后发票又冲红了,怎么做账?
我是温州的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月40万,超500万,我.我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
老师,请问残疾人保障金和工会经费,计入哪个会计科目合理?
我是温州平阳的公司,连续2个季度销售额430万,第三季度第一个月50万,第二个月50万,超500万,我可以下个月申请一般纳税人登记,生效时间为6月1日嘛?我可以不去申请,等7月份申报数据的时候超了的时候我5-7月份的税额会按多少申报?
一般纳税人当月进项比销项多会异常嘛?会预警嘛
请问公司在26年变更了公司名称,那么填报25年的工商年报时,是填写变更前的名称还是填写变更后的名称?
销售订单小麦365079公斤单价2.52元/公斤,总订单金额919999元,发票可以开成小麦365079公斤,金额920000元吗?老师谁懂
借主营业务成本贷银行存款吗?那以后有了收入怎么差额征收?
嗯对,有收入的话,收入正常做,然后税款的话,是按照收入这部分减去成本,再乘以税率
这个小规模是按1%计算进项税吧,9月份有了水费收入,借银行存款 贷主营收入 应交税费应交增值税 差额征收的进项是 怎么写分录?
借 主营业务成本 应交税费 贷 银行存款
在7月份做这个分录,应交税费成了留底了吗?这个只能是抵水费的销项是吧,7月有垃圾清运费的销项不能抵吧?
嗯对,是这意思的好
这个进项税是按发票的这个税额吗,是按的3%呢,还有部分免税的
是这样写吗
嗯对,这个是没错的哈
7月份水费进项留底,还有别的销项不能抵,这样报表会出错的吧?这样写您看行不,7月份借主营业务成本贷银行存款 9月份有了水费收入后,再借应交税费应交增值税 33.92贷主营业务成本
这个是不会出错的,你好,肯定不会
7月份增值税报表里边要填上留底税额33.92吗
嗯对,就是对应的这笔
资产负债表里边应交税费这个科目,有别的销项跟它自动减了,有影响吗
不影响的,这个本身就是允许了
好的,谢谢老师的耐心解答!
不客气的,早点休息