你好,你有这个经营范围,有这个资质吗?需要办理营运资质的。
老师:这样的单位,我能做吗?一套账怎么做?报销的肯定好多没发票的,怎么做?我是去年考的初级,今年转行企业会计。现在到一家新开的单位,无法正式运营,也是配送生鲜的物流公司,还没开始就要结束了。我如果要找工作,适合找什么样的工作呢?好矛盾啊,半桶水不知做哪个行业的?请老师详细介绍一下,谢谢!
老师您好,我们公司是出租出售集装箱的,集装箱入账是进的固定资产,想请问老师,当集装箱出售时需要做固定资产清理吗?如果我把收入进主营业务收入,然后在做以下分录是否正确:借:主营业务成本 累计折旧 贷:固定资产,这样就没有固定资产清理。如果不合理,我该怎么做呢,期待老师解答,谢谢
老师老师,您好,我们是物业公司,小规模纳税人,因为没交房之前,开发商这边工程部实验每间房子漏水问题,用了部分业主的时候水,但因为每个水表都已落户到业主名下,用的水费业主先行承担,之后物业公司再付给业主,这个费用是物业公司要向开发商收回的,请问这个水费物业公司和开发商的往来怎么做账,付给供应商的这个钱又该怎么做账
老师你好,我所在的公司目前主营业务是帮一家商贸企业做钢材加工贸易,每个月只会开加工费的票,支付工人工资,钢材采购和销售都不经过我们,每个月账务处理都没有委托加工物资这一项,直接只有加工费销项发票,以及一些零星的加工配件采购,现在我会每月把工人工资和零星的加工配件全部结转成本,我想请问我在做成本结转的时候,需要做什么样的附件呢,麻烦老师解答一下,谢谢
老师请问下公司是做建材行业的,就是做钢筋 水泥为主的 但想开转运费要怎么弄呢
建筑行业,工地上支付的个人垫付的小额费用,有收据但是没有发票,原来也没拿来,可以用复印件入账吗?小金额的没发票的可以入账吗?
-摊销期不足1年的长期待摊费用,应不应该重分类到“一年内到期的非流动资产”项目列示 ?
可是我公司是生产鲜食玉米加工企业,自种自销,在种植期间买的各种农药,比如杀虫剂的规格都是不同的,有按吨的,有按升的,做账的时候,我们是数量金额式,这种不同规格的产品怎么做账
请问:这道题520万元,里面包含利息,题中没有说,看不明白,我按520万元入账,错了
请问:这道题312/360啥意思
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师,您好我们公司是产业园,在刚开发时候就将规划的标准化厂房预售给了A公司,开发完成后也交付给了A公司使用,后来我们公司将该厂房出租,租金也转交给了A公司。但由于A公司房款一直没付齐,厂房也一直没有过户,还在产业园名下,房产税是不是应该由A公司来缴纳呢?我们公司该如何维权呢?
有没有啥子方法一次性填充 458-468行是生产一部,470-484是生产二部;选中457–484,Ctrl+d,填充出来,全部是生产一部
老师行政单位想要调剂的话是指标里有可用金额,是吗?那如果当时做细化时,会议费5000,现在要把会议费改成培训费,但是指标额度里没金额能通过什么方式改吗?
A公司2×19年9月10日自行建造生产用设备一台,购入工程物资价款为500万元,进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本3万元,原进项税额为0.39万元;领用自产产品成本5万元,计税价格为6万元,增值税税率为13%;支付其他相关费用92万元。2×19年10月16日完工投入使用,预计使用年限为5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该项设备2×20年应提折旧为()万元。A.240B.144C.134.4D.224
我公司是小规模
小规模的也需要的。
公司建库存台账需要填写单价、金额吗?还是只填数量就行
你好,你们有进销存明细吗?
你好,你有这个经营范围,有这个资质吗?需要办理营运资质的。 没有的
没有的,没法开,不能开。
消防工程需要开200万左右的增值税专用发票,大概需要多少进项票?材料和人工占比多少合理?
一般可以根据你的毛利率160万 60%的材料费,30%的人工费,其他的间接费用。
借银行存款104万 贷应交税费,应交增值税104万/1.03*3%, 主营业务收入104万/1.03, 借主营业务成本73万/1.03 应交税费简易计税 贷应付账款73万 没明白,收到发票我已经做了进项转出
银行什么原因做机下转出啊。
什么原因做进项转出的?
这在这了吧,这个镜像和那一个进项不一样的,你没看到我没写进项啊。
我账上不是做了进项,你再看。
2.你们有进销存明细吗? 只有详细购进,出库没有写价格
好,那不可以的,这个需要有明细。
现在建库存台帐,需不需要填写金额呢
台账的不用进,销存的需要。
台账的不用 进销存的需要
什么原因做进项转出的?在这了吧,这个进项和那一个进项不一样的,你没看到我没写进项啊。账上不是做了进项,你再看。 对方开专票过来,简易计税不进项转出吗?
你认证了之后,进项需要转出,你选择不抵扣勾选就不需要进项转出了,你认证了之后,进项转出他不是价税合计多了成本,但是你又可以差额,你差额的那一部分,你不就得降低你的主营业务成本。
借主营业务成本, 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款, 借主营业务成本 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费减应计税 贷主营业务成本这个理解吧。
我们现在做预售的时候城土税要不要交啊 不用 根据国税发〔2003〕89号文件,自房屋交付使用之次月起计征房产税和城镇土地使用税 房产税的话 我们是卖方不租赁不交哈
你好房地产的吗?如果是的话需要缴纳的,他和你买地一样的